学员朋友您好,借:库存商品借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(或银行存款)

老师您好!去年12月购买的原材料,货款已经支付。今年1月才取得发票,12月和1月该怎么写会计分录呢?
1月份货到已付款 3月份发票才寄过来 这样的分录怎么编?
1、1)2017年1月初从银行取得还款期限为1年的短期借款800000元。(按月计提,按季度支付利息,满期一次性支付本金)2)计提1月份借款利息,年利率为6%。(前2个月计提分录相同,写一个就可以)3)3月末支付一季度贷款利息。4)归还短期借款本金。分录
支付之前月份货款退款 没有期初数据 这个分录怎么写
3月支付1月货款,这个1月货款没有提取过。要怎么写会计分录
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
已经支付了,然后没有税费
你好,可以的, 没问题 ,没有税的话不予考虑