你好; 你们这个 是年中建账; 没有录入期初的应付账款科目数据吗

客户之前结清货款。又退了一批货。这批货退款也退给客户。现在应收账款为负数。怎么把退款这批货用单据形式表现出来。冲平?收款单写成负数还是付款单选择付款金额。
老师,请问一下之前付了一半的货款,挂的应付账款,现在尾款也付了发票也开了,这个分录怎么写,怎么把数据冲平
支付之前月份货款退款 没有期初数据 这个分录怎么写
老师你好,之前期初数据有误,现在想用未分配利润冲减之前有误的应付账款,分录该怎么写?
3月支付1月货款,这个1月货款没有提取过。要怎么写会计分录
老师 没有报过税的个体工商户 年报都填0吗
@徐莲兆 徐老师[抱拳],请问小规模出口需要在电子税务局做免退税备案吗? 小规模还要不要导入报关单填出口明细表、进货明细表以及配单呢?
老师 请问一下首单下户核查会不会看往来的邮件(资料里是需要提供的)
自产农产品用于内部福利或者接待的话,可以视同收入吗
你好,老师 汇算清缴需要交税2500,怎么做会计分录
老师,交通运输直报在哪里填的吗?
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
没有 我们是电商行业 之前没做账
你好 ; 那你建账的时候没有录入; 你期初全部是0 吗
是的 我这边期初数据是0
那你这样还得调整才行的; 不然你 做分录处理的话; 借利润分配 -未分配利润贷应付账款先挂着; 之后在去考虑怎么来处理利润分配 ;
好的谢谢老师
不客气的; 后期要调整下数据哈