齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
(销项税额-进项税额)/不含税收入=增值税税负 按这个缴纳增值税
一般每月缴纳增值税是正常的吗?不是直接按照销项-进项缴纳增值税吗?
不好意思,说错了。一般按照税负率缴纳增值税是正常的吗?
不是直接销项减去进项来计算增值税的吗?
是正常的,因为税务局考核你的时候,就是按照你的税负来。
税负率是每个月都重新计算的吗?有没有按照销项➖进项这样算增值税的呢?
你好是的 一般按季度考核 有
我们用的代理公司,每月都是按照税负率报税。我可以要求改成销项➖进项报税吗?
这个其实是不是算预估的增值税呢?每年汇算清缴的时候是根据实际发生的来调整呢?
可以的,但是有风险的。
销项➖进项)/收入=增值税税负 那销项税税额是只包含(当月所有开销项票的税额)不包含收到货款但是没有开销项票的税额的是吗?进项只包含(本月收到的纸质发票的税额)不包含供方已开但我们还没有收到的发票是吗?
是的 进项包含 你没有收到想要抵扣你知道业务也可以做
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不好意思,说错了。一般按照税负率缴纳增值税是正常的吗?
不是直接销项减去进项来计算增值税的吗?
是正常的,因为税务局考核你的时候,就是按照你的税负来。
税负率是每个月都重新计算的吗?有没有按照销项➖进项这样算增值税的呢?
你好是的 一般按季度考核 有
我们用的代理公司,每月都是按照税负率报税。我可以要求改成销项➖进项报税吗?
这个其实是不是算预估的增值税呢?每年汇算清缴的时候是根据实际发生的来调整呢?
可以的,但是有风险的。
销项➖进项)/收入=增值税税负 那销项税税额是只包含(当月所有开销项票的税额)不包含收到货款但是没有开销项票的税额的是吗?进项只包含(本月收到的纸质发票的税额)不包含供方已开但我们还没有收到的发票是吗?
是的 进项包含 你没有收到想要抵扣你知道业务也可以做