您好,那您的分录没问题

老师好,请问一般纳税人白条收入,本月也没有抵扣的进项,我做账的时候可以直接 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项 然后支付的时候借:应交税金-应交增值税-销项 贷:银行存款吗?还是应该再做一个分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-转出未交增值税?再银行支付吗?
老师好,销售收入时未确认增值税(销项),没有进项票,下个月直接扣缴了增值税费用,怎样做分录才能平? 现在我的分录是:1.借:银行存款 贷:主营业务收入 2.补提增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交)贷:应交税费-未交增值税 3.扣缴:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。问题是“应交税费-应交增值税(转出未交)”科目借方余额不平呀,怎么处理呢?
老师,计提应交增值税500元,已做分录,实际支付了250元,减免了250元,借:应交税费一应交增值税一销项税额500元,贷:银行存款250元,相差250元是贷什么科目呢?
税局扣错了税费,款项实际已经支付出去了。分录要怎么做?现在应交增值税项目不平。只有支付出去的分录,没有业务。 借:应交增值税500 贷:银行存款500
老师,一份2022年的分录是:借:研发支出 471.7 应交税额-应交增值税-进项税额 28.3 贷:银行存款500。当时发票已抵扣,现在重新开了30元的发票。分录应该怎么做呢
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
老师,请问下,印花税,只计提销售的可以吗.?还有一个问题,就是当月销售80万,退货了40万,那是根据80万计提还是40万计提
老师请问一下、如果是个人从公司买了一批货(应收账款)、他一直没钱付、 然后他拿一批他自己的货其来公司抵债、 没有发票。这种可以吗。该怎么分录抵消才是正确
围栏安装工程应该怎么开发票
在实际操作业务中 如果对方干的是这个活 但是开发票却开的是另外一个 就是为了避税 这种业务 合同 资金流一致 应该查不出来吧如果是公司 还得下游成本符合开出发票 但是如果是个人 应该就没事了吧 合同改成一样就行 比如清包工 他个人代开劳务费发票 税率高 那是不就可以开工程服务 这样也查不出来
老师,公司要变更法人和股权转让,股东有2个,其中一个是法人,一个是监事,现在想把监事变更为法人,一个人就可以吗,还是说还要一个监事
分包方开劳务费发票 给我们开 我们给他代发工资了 可以全部代发吗 就是好比开了80万 但是代发发了81万 这样可以成本全部是代发工资 不对公结算了
但是没办法开税局的完税证明,而且应交增值税账目不平啊
您好,税务扣错的可能很小,是否申报有问题?
这个只能去税局查了,但是这个分录应该怎么做?
是的,您的分录没问题
但是多扣的这部分没办法开税收完税证明
附加税这些,还能做分录计入:税金及附加科目吗?
是以后可以少缴纳
没明白,那没有税收完税证明到底作分录的时候可以计入:税金及附加 这个科目吗?
1确认是否申报问题,税务都是按申报数据扣款