报表勾稽关系不一致,可以忽略

补缴纳2016年应少计收入的所得税, 现补做收入分录 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 补计提所得税分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 交纳税金分录 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 结转分录 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
企业所得税汇算清缴,税会差异需补交所得税,账套中有1、利润分配-未分配利润和利润分配-以前年度损益调整这两个科目,分录我应该怎么写合适: 1、借:利润分配-以前年度损益调整 73 贷:应交税费-应交所得税 73 借:应交税费-应交所得税 73 贷:银行存款 73 借:利润分配 -未分配利润 73 贷:利润分配-以前年度损益调整 73 这样写对不对?
老师,补缴2019年的所得税分录是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,生产加工业享受缓交政策2023年2月交的2022年汇算清缴补交的所得税,2022年没计提,现在补提借利润分配-以前年度损益调整,贷应交税费—应交所得税,结转时借利润分配-未分配利润,贷应交税费-以前年度损益调整,报表不平,怎么调
老师,因为汇算清缴补交了2022年税款,我做了借:以前年度损益调整,贷应交税-应交所得税。再借利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。
税务说社保按照上年平均工资为基数缴纳,是用全年工资总额÷12这样算出来的金额为基数吗?
l老师好,员工的个人职称培训,公司出钱的,那能作为福利费吗,需要申报个税?
投资款的印花税应税凭证名称填什么内容
老师,请问无票支出调增在A105000表里填到哪行合适呢
老师您好,我是做心理咨询和疗养的导师,在抖音上做直播需要挂团购卖课件,请问我这边需要注册什么类型的营业执照呢?刚开始销售肯定很少。我在上海,户口是安徽,请问我在上海注册能注册个体工商户还是小微企业呢?
两家公司,同一个法人 ,其中一家给另一家开 管理服务费发票 一年开4次 可以么风险有么
老师,赡养父母加计扣除包括二媳妇吗,儿媳妇可以扣除吗
增值税法后年应征增值税销售额是按照扣除前还是扣除后判断是否超过500万呢
注册资本缴足后如果企业注销股东是不是可以取出来的
个人代开10万房租费,都需要缴纳哪些税,税率多少
老师,下个月就一致了对吗?
你好,下一个月也不一致,一整年都会不一致的,你过了这一年,次年才是一致的。
老师,有什么办法一致吗?
你可以去修改为期初未分配利润和应交税费 但是你这种有一个弊端,你的上一年期末和这一年的期初不一致
老师,我们是小企业会计准则,能计所得税费用吗?
你好,可以直接用所得税费用。