你好 代收代付性质的可以的
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利
公立幼儿园,收到伙食费(不盈利),借:银行存款 贷:其他应付款 那么支付购买的材料之类的如何记账?以及食堂的人员工资?
老师,支付一笔往来款(给分公司),两种分录都对吗?1:借 其他应付款 贷银行存款 2:借 其他应收款 贷银行存款
请问老师,民非企业,幼儿园收的伙食费,算作往来款吗?收到,借 银行存款 贷 其他应付款 支出 借其他应付款 贷 银行存款
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
@董孝彬老师你好,有问题请教,请别的老师不用回应,谢谢!
家权,你说的“今年冲暂估就是要计入未分配利润,但是,因为那个是虚假暂估,需要更正去年的报表,做汇算,不是在汇算申报表纳税调整”需要更正去年12月的报表?还是哪月的报表
农产品的青菜初加工包括哪种?
老师,咨询一个问题,2024年补交的2023年的消费税,但附加税多申报了,下个月申报,我要怎么进行抵扣
老师,公司建行U盾,老板想在手机上操作转账、提现业务,要下载什么app,以及操作流程咋样的啊