∴你好,没有退税也需要申报出口部分,只是不退税而已
老师你好,我单位是生产型出口企业,这个月增值税和出口退税系统都申报好了(由于内销占比多,出口退税都没有),现在发现12月出口有300万没开票,可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师好,我是生产型企业,去年开始有出口业务,但内销比外销多,所以没有留底税,一直未做出口退税申报,那这种一直末做出囗退税零申报的情况每年需要做年度出口退税清算申报吗?先谢谢!
老师:想咨询一下出口退税,我们企业是生产企业,贸易方式是一般贸易,但是有个情况我们报关有几票是以货样广告品方式出口的。在申报出口退税这个货样广告品会有异常现象。想这样的情况之前的话我没有申报,直接转内销处理。但是今年好多票,有没有好的方法处理呢?
我们是出口企业制造业,因为我们有内销和出口业务,内销占比比较大,所以我们一直没有留抵,由于我们单证不不齐全所以我们没有申报出口退税,这样我我们需要做进项税额转出吗?