您好,和企业计提应收账款的数据
老师,最后一个分录我真不懂,冲减主营业务收入8和主营业务成本26怎么来的呀?没想明白了,求教老师
乐老师,按照银行流水,余额做借:银行存款 101482.51 贷:应付账款 101482.51 ;然后有一笔收入做借:银行存款 60700 贷:主营业务收入 60700 ;随后是原先公司全部的支出做借:应付账款-劳务费 贷:银行存款?最后这个分录就有问题了,有收入后余额是162182.51,但是应付只有101482.51,冲减不了。
老师,你好,截图里红色的地方可以写成,借:以前年度损益调整 37.5 贷:应交税费 37.5。答案里为什么要确认递延所得税资产和负债我没有看懂,因为上一年确认了收入和成本当时是缴纳所得税的,那么做所得税汇算清缴时不是应该减少应交税费——应交所得税吗
老师截图中应收账款3个5吗,有两个冲掉了,贷方还有1个5呢,那为什么己确定的坏账又收回应收账款的余额不变呢
老师截图中粉色的贷应收最后和谁冲减了
老师,印花税是依据什么收的
计提的分红会在利润表体现吗
你好,老师,我公司外地经营项目租赁吊车,吊车先入场了,未签合同,现在项目结束了,补签合同,行吗?合同抬头写 后补 二字
老师,建筑服务费,票开了10万,款收到1万,确认对方不付款了,这个应收账款后期转到营业外支出-坏帐损失,这样对吗,汇算清缴这部分金额要填在哪个表里做纳税调增呢?
老师,我有张票去年认证,后发生部分退款,红字发票今年1月份开,我4月收到,做进项转出,但增值税申报通不过,说与红字信息不对,后又更正1月份报表,也是这样不行,那我帐已做进项转出,和增值税对不上,
请问计提社保的时候只计提单位部分吗
老师,商贸企业我毛利率控制在8%行吗?确实现在不怎么挣钱,客户把价钱压的特别低
老师这个怎么做分录啊?客户说是这个是怪兽充电宝的分润
公司入职了一个新员工,但是因为个人一些原因,有两个情况,麻烦看下怎么处理。1.工资不能转入她本人银行卡(转入她老公银行卡);2.不买社保(因娃娃读书现在在当地买了社保,要明年4月才能转出
老师,我们租啦一块土地2016年以前的,对方给我们开的简易征收5个点的专票还是普票,我们原件租个一个项目部,如何开具发票