你好,需要做账务处理的吗?
编写会计分录1.1月1日,收到某公司外币投资款1 000 000美元存入中行,转账支票号 为ZZ009。 2.1月8日,向爱得公司购买一批原材料,取得增值税发票上注明价款2000000元,增值税金34000元,货税款未支付。另以银行存款支付运杂费10 000元,转账支票号为ZZ551。 3.1月10日,收到佳佳百货货款40000元,转账支票号为ZZ0013。 4.1月11日,从银行提取现金10000元。 5.1月16日,支付东风公司欠款510000元,转账支票号为272351。 6.1月20日,销售部张诺向佳佳百货出售商品,开出增值税发票上注明价款400000元,增值税金68000元,货税款尚未收到,结转商品成本320000元。 7.1月29日,工行存款支付广告费用20000元,转账支票号为ZZ3245。 8.1月30日,王平报销业务招待费600元(以现金支付)。 9.1月31日,收到行政部原方借款3000元现金。 10.1月31日,生产部领用原材料50 000元。
博思公司为般纳税人企业,增值税率为13%,所得税率为25%,已销存货成本月末汇总结转,2020年12月发生如下经济业务:1.向泰华公司销售A产品一批,成木32万元,售价40万元,增值税52 000元,收到面额452 000元的转账支票一张, 已办妥划款手续。提货单交付泰华公司。 2.向乐飞公司销售A产品-批,成本20万元,售价30万元,增值税39 000元,发货时以银行存款代垫运杂费2000元,当日办妥委托银行收款的手续。3.接银行通知,上述托收款项已收到。4.按合同预收三宝公司购货款10万元,款项已存入银行。5.向三宝公司发出B产品一批,成本13万元,售价20万元,增值税26 000元。6.接银行通知,三宝公司购货尾款已收到。有的在图片里
资料:1.红星公司2020年3月28日银行存款日记账余额为242000元2.该公司3月末发生经济业务如下(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元。(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”一张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371号)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132号),送交银行,银行签发银行汇票一张面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付讫。(8)30日,购进材料一批,进价6000元,增值税780元,以“转账支票”(4869号付讫。
1.红星公司2020年3月28日银行存款日记账余额为242000元2.该公司3月末发生经济业务如下(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元。(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”一张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371号)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132号),送交银行,银行签发银行汇票一张面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付讫。(8)30日,购进材料一批,进价6000元,增值税780元,以“转账支票”(4869号付讫。要求:编制会计分录。
红星公司20××年3月28日银行存款日记账余额为242000元;2.该公司3月末发生经济业务如下:(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元。(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”—张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132),送交银行,银行签发银行汇票的一张,面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付论。(8)30日,购进材料一批,价款6000元,增值税额780元,以“转账支票”(4869号)付论。(9)30日,销售给乙企业商品一批,价款10000元,增值税1300元,收到乙企业签发的银行本票一张,填写“进账单”(2191号)送
老师,员工报销的时候原始凭证已经粘贴在报销单上面了,那记账凭证后面要附原始凭证怎么办?
老师好,老板向他人借款80万,老板收到钱存在自己卡上,未打入公司账户,这个人把公司和老板都起诉了,法院从账户上划了80万给那个人,这怎么做账分录,请教
老师好,我公司是股份公司,没上市,股东转让股权,个税申报的时候,原值如何确定?税务系统以什么为原值?有没有做过的老师,详细解答一下,谢谢
老师,我们公司的注册资金是10万,老板打款进公户的钱超过了注册资金金额,怎么办?是更改注册资金还是怎么处理?谢谢
你好 老师 冲红以前开的2019年开的发票,怎么做分录
可以咨询一个问题吗?就是有一家小公司,原会计把一台电脑计入固定资产,然后没留下详细的固定资产折旧资料及任何会计凭证,仅从资产负债表中知道固定资产的原值和累计折旧,所以后来一直未做折旧,该电脑购入已有8年现报废,该如何做账务处理和税务处理?
科技行业公司资产负债率一般在多少呀,高的话应如何处理?
一般纳税人开具的收购发票跨越红冲了额度还会恢复吗?5月份开具,6月份红冲5月的,发票额度是否会恢复到6月份的额度?
老师,服务费发票是6%吗?
老师您好,请问新员工报到发生的路费可以进项税抵扣吗
12这笔不全 借应收账款或者是银行 贷主营业务收入 应交税费 9,借银行存款11300, 贷主营业务收入1万, 应交税费,应交增值税销项1300
10,借银行存款贷应收账款4900 11,借其他应收款,贷银行存款500 12,借银行存款 贷主营业务收入20万 应交税费应交增值税销项26000 13.借预付账款,贷银行存款6000