同学你好,申报年报的时候,不需要减少收入,这个红字发票冲减的收入,算今年的。
11月开具的发票,现在12月准备报税了,但一客户退回一张11月开具的发票,说开具的太明细了,要重新开具,我现在是不是应该先开具红字的再报税,红字发票应该怎么开具?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
老师,我有一张发票是12月开具的,但是在一月份开具了,红字信息表,现在红字发票还没有开具出来,我申报年报的时候应该怎么申报?是不是需要减少收入?
你好 我是购买方发票已经抵扣发现发票有误,9月开具红字信息表 撤销后税盘注销, 10月又开具红字信息表 销售方一直未开具红字发票。10月申报的时候出现进项转出,11月申报又有进项转出,应该怎么处理?同一笔金额
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,那企业所得税里面的收入需要调整?
同学你好,去年企业所得税里面的收入,不需要调整。