同学你好 借其他应收款 贷银行存款 这样

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    股东转款到对公账户,注明备用金,或是股东从对公账户转到自己账户,这种往来业务我公司原来的会计 入到库存现金科目,请问合理吗?就是当成银行取现或存现的会计分录了,难道不应该是入到其他应付款吗?
我想请问一下,公账往法人账户提取备用金,是不是往来款,怎么做账,是用到其他应付款这个科目吗,
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,请问小规模对公账户往法人或则股东个人卡转账,是做往来款还是借款还是什么其他科目才能合法合规
老师好,请问我公司和一家单位有往来款项业务,之前用其他应收款科目,后来购买设备给对方付款,对方开票给我们,我能使用其他应收这个科目么?还是启用应付账款科目?
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗
如果你们之前用了其他应付款这个科目那你就用其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
可是法人后续不会转钱进公账噢,怎么搞
同学你好 你们之前和法人的往来用的什么往来科目 不会转钱回来就让他开发票回来