同学你好 那你就暂估入库哦 借库存商品贷应付账款暂估 这样就可以卖出去 后期来了发票你再冲减暂估入库的然后按照发票入库
请问下我们卖给客户的货物,已经发货了,但是没有开票,我们也收款了,这个我们要怎么做哪些分录啊
请问:我公司支付某公司2015年货款,当时这个货物没有做库存商品,已经卖了。而且我公司现在已经不销售这个货物,问题:会计没做库存商品没挂应付账款 ,只有对方公司开给我公司的进货发票,老板现在突然让给支付这笔货款,不知道怎么做账务处理?麻烦老师帮我想想,谢谢
麻烦问问,我们外账,付了货款没有发票,货物卖出去了,怎么做账
麻烦问一下。就是我们同事借支钱去进货,然后拿发票来报销,但是商品没有还没有销售出去,怎么做账
7月份货到了,通常来说要到8月份对了账之后才给我们开发票,7月份的货款是不是要计入记应付账款-暂估,货物又已经卖出去了,但是如果发票一直到汇算清缴的时候也没有给我们,怎么办?或者说发票压根就没有又怎么做账?
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
资料二,为啥不影响当期应交税费-应交所得税。不都是在汇算清缴之前吗,资产负债表日后吗?资料3反而影响
老师您好!这里题帮我解答下吧
老师,异地项目是先干活,后期才开票,后期补合同,这种情况下没有办理外经证,对于开进来的进项发票应该是没有影响的吧?唯一影响的就是往外开发票吧?
问题一,生物性资产怎么折旧(鸡) 问题二,死了的淘汰的鸡怎么摊销?
你好,老师!那这些前期投入的钱做什么呀,不能是收入吧?
老师,公司工龄工资每满6个月涨一次,新入职的员工入职满6个月了,例如:小王1月份入职,现在六月份了,满六个月了,但是6月份的工资是在七月份发放,往后涨第二次工龄核算是在12月份发放,这样算是对的吗?
我目前就做的借预付账款,贷银行存款 就这一个分录可以没??
同学你好 来发票之后 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 然后 借库存商品 贷预付账款 这样
不是,啊我这个分录就不对???
我这个分录不对吗?
同学你好 我给你的分录是对的 按你的预付账款来做的 你自己看看
我目前只有这一个分录可以没???
没看到你的分录哦
我不是说了,我们付了货款,货已经卖出去了,没有发票,我目前只做了,借:预付账款,贷:银行存款,这一个分录,是不是不得行???
同学你好 对的 这一个分录不行
分录怎么做?麻烦可以给我完整的吗?
还有就是,老师我问问比如1月的工资我1月没有计提,而是在2月发放的时候我才计提的,可以没???
在在吗老师?
老师,在吗在吗
同学你好 借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷应付账款暂估 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 然后 借库存商品 贷预付账款
我们没收到发票的,是怎么做账?收到发票怎么做账?老师麻烦给我标记一下
比如就是,没收到发票之前是那个分录,收到了是那个分录
???在吗老师,
在不老师?
在不老师?
同学你好 你是说暂估入库的收不到发票吗
我先挂吧,现在不确定能不能收到发票!!!但是你可以给我一个完整的分录吗?给我标记一下,付款的时候怎么做账,收到发票怎么做账!
还有就是,老师我问问比如1月的工资我1月没有计提,而是在2月发放的时候我才计提的,可以没???
付款的时候借预付账款 贷银行存款 收到库存商品入库的时候 借库存商品 贷应付账款暂估 收到发票的时候 借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 然后 借库存商品 贷预付账款 如果收不到发票就不用做后面最后两个分录了 直接汇算清缴的时候调增就可以
收到发票,不应该结转成本吗??你怎么没结转?
还有.我这个库存商品已经卖出去了啊!
我们这是厂家发货了,我们结货款给他们
同学你好 收入和成本是对应的呀 并不是收到发票没有收入就可以直接结转成本呀 你卖出去的话 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样
还有就是,老师我问问比如1月的工资我1月没有计提,而是在2月发放的时候我才计提的,可以没???
同学你好 可以的哦