http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html 研发辅助账本,你需要补上的,选择这一个就可的,一般税务局用的是这一个2021版的。

老师好,因本公司要申请高新企业,要三年的所得税汇算清缴,19、20、21年的,这三年当年都没有做研发费用,19和20年的已经申报了,现在21年的还没报,有一些库存产品可以归集到研发费用里,这些库存还在账面上,现在要怎么解决,谢谢
年度汇算清缴怎么填写,这些要怎么选择,辅助账没看见过,只是在做账时有归集到研发支出
你好老师,去年有10万的招待费没入账也没计提,这个月才开出发票过来报销,通过以前年度损益账户调整,汇算清缴的时候这个10万怎么填?去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢?
老师,我们是去年23年底评上高新技术企业,我在申报23年汇算清缴时跳出企业所得税年度纳税申报表填报表单 《企业基础信息表》“224研发支出辅助账样式”未填报: 表单A107012不允许勾选! 我在企业基础信息表处没有找到这个在哪里?
老师好,请问公司23年申请了科小企业,但是我们账务上没有设置辅助账,在汇算清缴的基础信息自动跳出来申请了科小,但是下面又没设置辅助账,表单又自动选择了研究费用的,我该怎么填合适呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
上面的选择的,你们单位有搬迁的业务吗?
没有,怎么补上辅助账
你好,我给你发了格式了,你可以看一下的。
我不懂这个是每年都要做自己留存还是汇算清缴的时候用,这个税务局会查填写正确与否吗
每年都需要自己留存的。税务局会要求查账的话,看。
我还是小白,对这个不太懂,像小微企业或者高新企业都是电子税务局自动跳出来的表吗,还是存完基础信息在勾选表
这个是自动带出来的表,我是只要填写这几个就可以吗,还是要选其他表
老师,方便加一下联系方式吗,我这问的太不方便了
你好,这个大部分情况下都是自动出来的,你如果不对的话,你可以自己选择。只要你们单位有研发的话,他就不能享受小型微利企业了,就得选择研发。
你自己勾选完了之后,它自动出来的。
你都选择了哪一些?一般收入成本、期间费用、职工薪酬明细表、纳税调整明细表、职务表、固定资产折旧明细表、107020、研发加计扣除明细表、弥补亏损明细表,这几个是最基本的,你看一下其他的还有涉及的吗?其他的有涉及的就填写,没有的就不要管了。
不好意思,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台。
之前会计做的第四季度利润表和现在系统的也不一样,还说尽量不要交税,我要根据之前第四季度的资产负债表和利润表填写对吧,
对的,是的,是这么做的,不想交税的话,你修改利润表。
之前图片里218、219是什么意思
你好,就是你们单位有对外投资,用无形资产 固定资产,存货出资的。
我们是软件高新技术企业,也是小微企业,这个白色选填的是都要填吗,还有为什么后面A100000税率不是5%
你要么是高薪,要么是小型微利企业,你自己选择,不能同时两个都选择的。
税率25%,这个是统一默认的,如果你是小型微利企业,填写107040这个表格,小型微利企业减免10%
如果你是高薪,不是小型微利企业。