根据这个公式计算你要交的增值税 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
销项含税金额减进项含税金额就是应缴增值税金额吗?进项金额为50销项金额可以是400吗?如果没有进项发票,可以开销项发票的吗?
老师,知道税负是1%,还有销项发票要开具的含税金额,怎么计算符合税负的进项金额呢(含税)?
根据进项发票上金额开具销项发票,是按进行票上不含税的金额还是含税的金额来统计销项票的销售金额
老师印花税季度缴纳的计税金额,是7-9月我们开的销项发票➕进项发票的含税金额还是不含税金额?
销项发票金额,是指销项税额还是销项发票上面的不含税金额和税额合计金额?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
现在是看要开多少钱的销项票出去?根据进项票咋统计,是参考含税的金额还是不含税金额
参考不含税的金额就行了