你好,做周转材料领用的时候销售费用。
我们是餐饮配送公司,熟食加工车间买的不锈钢碗这些还有保温桶做配送餐用,学生吃饭用碗,这个应该怎么入账
我们是配送营养餐公司,用的不锈钢碗还有保温桶这些如何入账
因我们是餐具消毒配送公司,就是首先先大量购买一批陶瓷餐具回来,然后清洗包装成一套套的餐具,包装餐具会用到包装物碗膜,清洗会产生人工费,会用到一些清洗用品,这些都记录到什么科目做账,清新消毒完后成套装箱入库,在由司机按餐厅老板要求数量配送到餐厅里,包装成套的餐具入库是做为库品商品入库么,这个包装出来的餐具用什么科目记账,买回来的餐具只要没有破损可以无限次循环使用,这个使用的餐具怎么做帐
我们公司是生产制造业,有个员工是工伤现在要离职了,但是他之前从公司借了4w的借款还未偿还,但是他工伤期间住院拿药餐费车票产生的费用有7w且提供了合理的发票,他现在想要报销这些钱,但是财务经理和我说先不实际付给他钱,先入账,不付钱的话我应该怎么入账呢,怎么做分录合适 后期实际付给他报销款的话又应该怎么做分录呢
老师有个问题他们买源头料1000KG,单价16元,进行加工,需要投入X元,对方不收取加工费,要扣除加工后材料y千克作为加工费。送回来1100千克。这些字母代表不知道数据和金额。并给了单价1100千克对应单价15.5元。领导让挂源头那家账上,我说需要知道中间环节吃掉了多少材料,价值多少加工费。领导让我不用做加工费这笔账,不付钱,问我做他干什么,不配合给数据。我无法获取。我核算成本材料金额这块怎么计算呢?能直接不管加工费的事嘛。还是估算一下也要入加工费?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力