同学,你好 补发苗木,不用做分录,最后成本结转的时候按照出售的苗木成本来结转

老师,借:应付账款 贷:库存商品,结果上年把这笔分录做错了,做成借:应付账款,贷:其他业务收入,现在要如何纠正呢?
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
请问老师,合作社代售老百姓自产农产品,分录以借 库存商品,贷其他应付款,销售时借银行存款,贷主营业务收入,销售完借其他应付款,贷银行存款。请问老师这样处理可以吗
请问绿化施工企业,其他业务收入,销售苗木,苗木正常死亡补发苗木,如何做分录?前期分录如下: 借:库存,贷:银存; 借:应收账款,贷:其他业务收入; 借:其他业务成本,贷:库存
老师麻烦发一下会计学堂的官网网址吧
1.甲公司2x20年至2x22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2x20年3月2日,外购—台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行行款支付。2x20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万。资料二:2x20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2x21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2x21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减去计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因系。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计算甲公司2x20年该设
老师,销售产品包安装在保质期内发生的维修费应该计入什么科目呀?谢谢
混凝土开具发票项目名称
老师请问一下,0申报小规模纳税人 税务 注销了 下一步工商怎么注销?
公司收到了个人的房租怎么做账。差不多60多个人是一个月的现在以前是按照借银行 贷 预收个人。 然后在借预收贷 其他业务。现在怎么做分录人太多了
老师,我公司想注销,但是存到库存账实不相符,差额大概有640万左右,我应该怎么处理呢
老师,从抖音,拼多多,1688分别3个平台导出的数据,现在要申报收入,接下来不知道该怎么操作了, 收入表格看不懂,不知道怎么整理出收入数据 然后,整理好的收入数据如何申报呢,申报什么呢,填在哪里呢
老师请问下,工资表设置基础工资,后勤员工4000,车间员工3300,合理吗?
补的之前年份的增值税,然后结转到本年的那个科转科目余额表,应交税金成了负数了,这个怎么办呢?
先结转成本了,次月苗木补发,我再补结转成本嘛?
同学,你好 嗯嗯,可以的