你好,累计扣除费用一个月,一个月5000的增加吗?

老师我12月份专用发票忘记作废了,这个月冲红就行对吧,那是不是得交税然后再办理退税呀?那企业所得税怎么办?
老师麻烦问一下,我11月份的工资表忘记报个税了,现在我报了12月份的,想起来11月的还没有申报,现在11月的不能报了。想问一下老师要怎么操作把11月的报了
老师,12月份给对方开的票,对方以抵扣,现在需要红冲~对方说开过来红冲的票了,我是不是需要在税盘上查看一下?具体怎么操作老师
老师个税有个地方是怎么操作,就是我现在算下来要交个税100块,但是平均到12月份去,就不用交个税了,是怎么操作的呀,具体格忘记了
老师你好,开了销项发票,打出格就重开,但是忘记作废了怎么办?要多交二万多增值税。我在这个月作了红字发票。
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
老师,我们分公司欠总公司的款(其他应付款)可以转到资本公积吗?
老师,我需要调减之前年度汇算的成本,应该勾选哪个表
开业装修、木作类发票可以抵扣进项吗
好几年前的一笔退税,怎么做账,好像是更正了报表,退的增值税
老师好,问下,有份之前纸质版发票找不到了,在系统收到电子截图打印出来可以入账吗
老师,如果开的是建筑服务-劳务费,那么进来的一般都是劳务发票吗
累计扣除已经填写了
你好,那就是正常交税汇算清缴的时候,自己再申请退回。