你好 这个建议你先申报,然后这个月再红冲的

老师,你好,我想问一下,我们进出口退税发票比报关多开了两张发票,其实应该作废的,但是现在跨月了,我是直接开红字发票吗?
老师你好,11月份开错了几张发票,忘了作废,这个月需要红冲,但是上个月是因为名称开错了,重新开的,上个月的收入需要正常记账是吗?成本怎么结转呢?产品开了两遍发票,就是税控编号的名字错了
老师你好,11月份开 了一张发票,当时开错了,结果忘记在开票系统里作废,只是在当时开的时候,在要作废的发票上盖了作废字样,现在发现,我作了红字发票,那11月份的帐怎么做
老师,我现在在报11月份的增值税但是发现在11月份开了一张发票忘记系统上作废了。现在算销项税额多了一张票我要怎么弄呀
老师你好,开了销项发票,打出格就重开,但是忘记作废了怎么办?要多交二万多增值税。我在这个月作了红字发票。
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
老师您好,小规模纳税人开具房屋出租发票税率是多少
电子口岸与国际贸易单一窗口,有什么不一样
公户里转的备用金一般谁保管?
公司帮甲方运营店铺卖产品,找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
老师 我想要把采购的材料过一下应付账款,付款材料和入库单应该怎么附后
税务申报自检结果查询显示:年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符(原因是账上12月计提的差异),可以不用管这个自查不符的结果吗
已经申报了,已作了红冲。
这个税钱怎么要回来,可以申请退税吗?
可以的,。你发票你发票红冲之后就可以退税了
那个个账务怎么做
就是你当时的分录,借贷方相反就可以的
当时的怎么做
你当时的分录是什么,可以列一下吗
就是销售产品呀
但是开重复了
你当时的分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税 是这样吗
我还没做,没收到钱呀。比如我开了两张五万,但是实际只收到五万款。开票也是只需要开五万。有张五万忘记作废
那你直接作废就可以的,不需要再进行账务处理的