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现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?

2023-03-14 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 11:58

你好 借:预收账款等科目  ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—增值税,贷:银行存款 

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快账用户9513 追问 2023-03-14 11:59

为什么借预收账款呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 11:59

你好,可能之前的无票收入,通过预收账款科目挂账了 

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快账用户9513 追问 2023-03-14 12:00

那如果是没有收,只能是应收了?

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齐红老师 解答 2023-03-14 12:01

你好,是的,是这样的

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你好 借:预收账款等科目  ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—增值税,贷:银行存款 
2023-03-14
你好,针对这个无票收入,现在是开具发票了吗 ?
2023-03-23
您好,增值税都是在23年交的,交了2次,退增值税分录也是在24年(因为钱是实际退在24年银行流水里,这个分录也没有损益科目) 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
2024-06-18
 你好; 补做即可; 你什么准则的;   收款了吗   
2022-09-14
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-07-20
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