你好 借:预收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—增值税,贷:银行存款
去年收入少做,现在发现补交,交了增值税,请问用以前年度调整,分录怎么做?提现收入,增值税?
21年工资计提多了也发放了,报21年汇算清缴时没调减,22年现在调整分录怎么做,需要更正21年汇算清缴吗?还是明年报22年汇算清缴时调整
现在调整21年无票收入,也补交税款了,这个分录怎么做?
22年收到21年的所得税退税 当时做的退税分录然后结转时做了以前年度损益调整 现在发现所得税科目还有余额 检查了之后发现21年交的所得税是异地项目预缴的所得税 所以没有做计提分录 直接做了交税分录 那么现在要怎么调整?补计提做平还是冲销结转的以前年度损益调整分录?
老师,你好,我现在补交21年的无票收入增值税,我23年怎么红冲这个收入?21年无票收入怎么入账,会计分录怎么做,补交的税款分录怎么做?
您好!老师麻烦问一下餐厅员工9月份入职的4500元一个月,上班天数为26天,4500/26*9=1557.61元,这样没有没有问题吧!
合伙企业可以收专票吗?
老师,计提增值税比实缴多或小0.01应入什么科目?
我每个设备都有预计净残值,根据预计净残值和使用年限,确定每月提的折旧,那这样我是提折旧至设备净值为0时结束,还是提至设备净值等于预计净残值时结束呢?
费用报销没有发票,通过老板私账支付该笔费用,怎么做帐呢?
老师我们对公账户转对方A公司法人个人私卡货款可以吗?但对方给我们开的发票是A公司名的发票
老师,销售方去年6月开发票,今年9月部分冲红了,去年也交纳了增值税,今年9月冲红账务处理做完了,但已交的增值税怎么做分录
老师,企业是卖二手车的,一般纳税人,税率是多少?
老师,您好,临时工工作期限是不能超过6个月么
你好老师,我们公司一个股东和他老公两个人,在公司不任职,他们两个自己转钱到公司账户,公司给他们交社保和发工资,这种的话,股东转钱进来的时候要备注什么比较合适呢,还有分录怎么做
为什么借预收账款呢?
你好,可能之前的无票收入,通过预收账款科目挂账了
那如果是没有收,只能是应收了?
你好,是的,是这样的