同学你好 之前没交你挂哪个科目了

老师,请问进项发票只想认证,但当期暂不抵扣,增值税综合平台里应该怎样操作呢?还有报税表里的进项那页怎么填写?
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
请问老师,我把前期缓交增值税的退税款,填在增值税报表期初未缴查补税额栏,可以吗,有风险吗?
老师想问下前期没有交的增值税当期想交税了怎么操作,前期报表已经填写
我是说电子税务局老师
直接申报表里填写申报就可以了