你好,寄到固定资产,然后补提折旧。把这个科目更正为固定资产。

固定资产和长期待摊费用几年了一直没有折旧和摊销,现在要怎么处理。
老师想问一下之前是一笔管理费用-办公费用一直在折旧但是固定资产实际没有这笔费用现在发现了该怎么办
老师,您好,开办费一直挂在长期待摊费用中,公司一直没有经营,年度汇算清缴的时候,需要将这笔金额填写在资产折旧摊销及纳税调整明细表中么?
我想咨询一个问题,之前公司有买了部车,也没开票也没入固定资产,就一直挂着个预付,有个付款。5.6年了,。也没折旧过,现在这个车现在也没有了,这个怎么处理好啊?[捂脸]
老师您好,2021年购买了办公桌,一直挂待摊费用,没有入固定资产,也没有折旧,请问现在这笔费用要怎么处理好点?
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
办公桌是折旧几年?
你好 五年就可以的的的的
好的老师,是21年3月购入,折旧开始是从21年4月吗?
对的,这个时间是正确的。
老师残值率是5%吗?
的一般就是在5%以内,自己估计。
老师您好,我固定卡片已经填好了,可以资产负债表原值还是显示的45万,而不是折旧后的金额
看一下报表的取数公式。
报表是按原值减折旧的金额填写。