你好 这个50万建议按照5年来摊销的,从2021年12月开始

你好老师:我们是筹办期,至今没有营业,在装修,我们的费用都计入了长期待摊费用,。购置的停车场道闸以及固定资产是计入长期待摊费用还是计入固定资产请问老师?如果计入固定资产次月就要计提折旧进费用,但是我们还没有营业.如果计入长期待摊费用是不是等营业后的当月先转入固定资产.次月再提折旧?
我们21年12月将一项本不该记入固定资产的厂房记入了固定资产,22年计提了3个月的折旧,4月将固定资产净值由固定资产科目转入了长期待摊费用,那现在长期待摊50万分几年摊销?
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
长期待摊费用下设的两个科目固定资产改良支出和其他摊销,当时都是计入长期待摊费用_其他摊销的,也应该从这个科目摊销,可是摊销时候有几笔走长期待摊费用_固定资产改良支出了,所以这个科目出现了负数,这个怎么调老师,去年就开始了
长期待摊费用下设的两个科目固定资产改良支出和其他摊销,当时都是计入长期待摊费用_其他摊销的,也应该从这个科目摊销,可是摊销时候有几笔走长期待摊费用_固定资产改良支出了,所以这个科目出现了负数,这个怎么调老师,去年就开始了
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
这个已经不能返回去了,当初入固定资产已经在2022的1-3月计提了折旧
这个是要补计提当时的折旧或者是摊销的,如果是计提了,但是科目错了,要对调科目的
科目已调整,那现在我是余值分5年来摊销前面已经按20年计提折旧的前3个月的折旧金额不用调整了吗
是的,你之前的折旧是不需要调整的
现在是净值按5年重新摊销吗
不是的,那个是放在账上的
那是按照哪个金额来摊?
这个就是看你账面上的净残值的