同学您好,您好,借:销售费用,贷:银行存款

老师,你好,我们公司做制冷设备销售的,平时安装费没有单独确认收入,直接纳入销售收入的,现在有笔委托别人对机器进行的售后维修费,可以计入销售费用—安装维修费吗
老师好,我们是销售服装公司,我们的库存的裤子氧化发黄委托别人帮我们修色产生的修色费用计入什么会计科目
老师,我们是装饰公司,主营业务是木作,木制家具,酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案,就装修房子什么都可以。我想问,我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品,结转成本。别的公司给我们客户做硬装开的工程服务发票。我怎么做会计分录。
老师,您好!我们是销售公司,买原材料回来给别人帮忙加工,再买出去的。我想问一下,我们购买的产品包装物也是发给委托方,给他们直接打包产品的,那当把这包装物发给委托方时,这个包装物我是不是可计入委托加工资料里面?
委托别人帮我们销售材料,销售出去给一定比例的佣金,那发生这笔佣金的费用可以计入我们的销售费用-业务宣传费吗?还是 要计入什么合适的二级科目?
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
本月有申报未开票收入1万元,这一万元未开票收入需要报印花税吗?
老师,收不回来的款,像应收账款和其他应收款这种的,要符合哪种情况账面才可以做坏账损失?
2020年设立的公司,最晚到什么时候需要实缴,按新公司法