没有标准,这里就不好讨论,建议还是按外账的处理要求处理就好月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

老师,我想问一下,因为我们是做内账,做账的时候没有把增值税分开,到了后面就发现了一个问题,增值税,没分开,导致账户上余多少增值税也不知道了,
老师,想问下内账里缴纳增值税和附件税需要做什么样的分录,是新开的公司,没有交过增值税,上个月也没有做计提
老师,晚上好,想问下刚开账的新公司,第一次要缴纳城建税和附加税,应该怎么做分录,还有需要计提吗?
第二季度没有计提,然后10月交了增值税和附加税,可以直接做缴纳的分录吗?还是说要正常的按3个点算税,还要做减免分录,,最后要交的税多少计提,再做缴纳的分录. 小规模缴纳增值税和附加税正确完整的分录应该怎么写?
老师好,我们是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨区域涉税,预缴了增值税14678.9元,附加税合计1467.9元,会计分录咋写?然后1月份申报12月增值税时,没有去抵减这部分增值税,正常申报缴纳增值税(12月份也缴纳增值税=销项-进项,会计分录也只写了12月份申报的),但是预缴的没有写,想问一下咋写会计分录
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
老师,光伏新能源公司购买一些检修工具、维修材料计入什么科目呢
请问,税务纳税信用等级低,是M影响什么?
老师,技术服务一般在哪个税收编码下
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?
借 :税金及附加,贷应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加交时借:应交税费-城建教育费附加等 贷:银行存款