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1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),某月购销情况如下:(1)外购电动机-批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。(2)向本市某公司销售A型号洗衣机5000台出厂单价02万元(含税价)。因该公司一次付清货款,企业给予59%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机经给购货人。(3)外购零配件批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元专用发票未通过认证。(4)采取分期收教方式向外地批发商按照出厂价格销售A型号洗衣机10合同约定本月收款一半,但款项至今未收到。(5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.233元人民币,关税脱率为10%。(6)向本市一新落成的乙商场销售A型号洗衣机800台。由企业车队运送取得运输费收入1万元,装卸费2000元,并向乙商场开具增值税专用发票,发票上注明运费10000元,税率9%,增值税900元,开具增值税专用发票,注明装卸费2000元,税率6%,增值税120元。另外,为提供运输服务而购买了汽油,并取得防伪

2023-03-14 23:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 23:29

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