你好!你之前怎么做的分录,就做相同的分录,只是金额写负数

你好,红冲去年51万,今年重开40万,都是去年的业务,去年税点1个点,今年六个点,重开的40万也是按一个点开具,如何做会计分录
去年开的免税普票,今年说开错了需要重开,应该怎么开呢?如果开负数发票税率那边还是填免税吗?
请问老师,去年的普票今年退回重开,去年按免税开的,重开也按免税开吗,分录怎么做
老师好!今年1月9号才出了2023年1号公告,请问1到8号有按去年免税政策开的普票,请问怎么办?可以按此发票报税吗?还是退回重新开具?
老师,我冲红去年的发票,今年重新开票,我们公司是小规模,去年增值税是免税的,今年增值税税率是3%减按1%,那我今年开去年的票,增值税税率我是按今年的1%开票,还是选择0税率开票?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
用纳税调整吗
你好1这个不用调整
去年开的免税,今天还按免税开吗,还是按1开呀
你好!你确认是去年的,就可以
那按1开也可以是吧
你好!当然了。不免是可以的额