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老师你好!单位上有一笔购货款,款项已经在2月份付了,当时我们凭对方的销货单付款的,但是普票是在3月份才给我们的,请问一下,2⃣️月份凭销售单付的款项是不是应先计入预付账款里去,然后凭3月份给我们的正式普票冲减预付账款,计入主营业务成本?

2023-03-15 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 09:15

你好,是的呢,先挂往来款

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快账用户4135 追问 2023-03-15 09:17

我原来像这种情况没挂往来账,直接计入主营业务成本的,发票次月拿来直接附在后面,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 21:04

这个没有跨年的话,可以不用调整,后面得改

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你好,是的呢,先挂往来款
2023-03-15
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
什么原因红冲 你们退了货还是对方恶意
2024-12-17
同学你好 这样做是对的
2024-03-29
你好,你没有结转成本,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品,做一个赞。
2022-07-05
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