你好!借管理费用-福利费 贷现金

老师,我公司通过公户支付了一笔代账服务费给私人,但是对方没有给发票,怎么写会计分录
你好,我们是劳务公司,开分包票给总包,然后总包通过专户发放工资,给了我们回单和工资表,那我们做分录该怎么做呢发放的时候不是通过我们的账户,借应付职工薪酬,贷什么呢
老师好,请问我们公司银行账户现收到一笔包涵的保证金,这个应该怎么做分录(银行支付的账户也显示是我们公司的,但我们公司实际上没有使用过这个账户)
老师,公司发的开工红包,我们是通过现金支付,没有用公户,而我是做的是内账,会计分录怎么写
我们是家装销售公司,1、给设计师的现金红包怎么入账,可否走退关费?2、给设计师的红包通过社会化用工平台发放,平台开具服务费,怎么入账?
不用通过应付职工薪酬科目了对吗
你好!是的额,可以不用
另外,给员工发的奖金,用的是其他发票,用公户打款呢?要不要用应付职工薪酬科目
你好!内账还是当奖金入账了
是的,奖金入账
你好!借管理费用-奖金 贷应付职工薪酬
用的其他发票代替的哦,但是我是用奖金入账的,还是要用应付职工薪酬吗?不是管理费用-奖金 贷银行存款吗
你好!内账还是按这个来啊。不管其他发票啊
好,但是开工红包为什么就不用应付职工薪酬这个科目?
你好!内账只要清楚就可以了,当然,也是可以用应付职工薪酬的
好,如果外账的话,不管奖金还是开工红包都是要用到应付职工薪酬这个科目的吧
你好!是的,外账都要按正规的来
好的,谢谢老师的指导
你好!不用客气的了