你好!借管理费用-福利费 贷现金

公司今年开始做账,去年支付款项,今年开发票,支付的时候没有走对公,而是现金支付,现在这种情况要怎么做会计分录?
老师,上午好!我司每个月股东们都会以现金的形式来分红,但是他写单据是的时候写的:付厂租(实际是分红)是内账来的,这样我应该怎么做内账会计分录呢?盼复!
老师好,请问我们公司银行账户现收到一笔包涵的保证金,这个应该怎么做分录(银行支付的账户也显示是我们公司的,但我们公司实际上没有使用过这个账户)
老师,公司发的开工红包,我们是通过现金支付,没有用公户,而我是做的是内账,会计分录怎么写
我们是家装销售公司,1、给设计师的现金红包怎么入账,可否走退关费?2、给设计师的红包通过社会化用工平台发放,平台开具服务费,怎么入账?
一般纳税人开票出去只能是13%的票,小规模纳税人开票出去只能是1%的票是吧
老师 请问连续12个月累计超500万那个时间节点是怎么计算的?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数4952元,顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为8000,公司在申报员工4月份工资个税时把以前月份(即1-3月份社保的差额,公司也在4月申报时也一并补缴了)那么我现在6月份了,但是个税系统是5月,我说的是在6.15号之前提交的个税系统。实际申报提交的是员工4月份的工资,我在个税系统填社保基数变更一下,那我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?我想知道从原来的4952变更为8000的社保基数,在4月一起申报提交多少个税?且想知道养老,医疗和失业那栏各填多少?计算过程也写一下,谢谢!
老师,你好,盘盈入库放哪个科目,谢谢
银行账户被冻结,余额为0,我自己转进去一块钱试试银行状态,这个一块可以做到管理费用吗,就不转出了,
公司要注销,其他应付账款贷方余额,公司账上没有钱还,应该怎么处理啊
社保缴纳的,与个税申报的人员不一致,现在社保分录,个人部分该如何冲掉呢,
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
不用通过应付职工薪酬科目了对吗
你好!是的额,可以不用
另外,给员工发的奖金,用的是其他发票,用公户打款呢?要不要用应付职工薪酬科目
你好!内账还是当奖金入账了
是的,奖金入账
你好!借管理费用-奖金 贷应付职工薪酬
用的其他发票代替的哦,但是我是用奖金入账的,还是要用应付职工薪酬吗?不是管理费用-奖金 贷银行存款吗
你好!内账还是按这个来啊。不管其他发票啊
好,但是开工红包为什么就不用应付职工薪酬这个科目?
你好!内账只要清楚就可以了,当然,也是可以用应付职工薪酬的
好,如果外账的话,不管奖金还是开工红包都是要用到应付职工薪酬这个科目的吧
你好!是的,外账都要按正规的来
好的,谢谢老师的指导
你好!不用客气的了