你好!借管理费用-福利费 贷现金

公司今年开始做账,去年支付款项,今年开发票,支付的时候没有走对公,而是现金支付,现在这种情况要怎么做会计分录?
老师,上午好!我司每个月股东们都会以现金的形式来分红,但是他写单据是的时候写的:付厂租(实际是分红)是内账来的,这样我应该怎么做内账会计分录呢?盼复!
老师好,请问我们公司银行账户现收到一笔包涵的保证金,这个应该怎么做分录(银行支付的账户也显示是我们公司的,但我们公司实际上没有使用过这个账户)
老师,公司发的开工红包,我们是通过现金支付,没有用公户,而我是做的是内账,会计分录怎么写
我们是家装销售公司,1、给设计师的现金红包怎么入账,可否走退关费?2、给设计师的红包通过社会化用工平台发放,平台开具服务费,怎么入账?
汽车修理行业的增值税纳税申报表销售额是填在货物及劳务栏还是服务不动产和无形资产栏
2月份勾选抵扣错了一笔费用,3月份申报应该怎么处理?
企业所得申报里的工资是什么数,本年的,还是从去年累计到今年的
老师,我们是平台A收款 供应商B开票 收款开票不一致 可以不
小规模减免的2%,需要记账吗
老师,制造业每月结转成本好复杂,光领用原材料就有100多种,还有把制造费用分摊进去,再结转成本,有没有好的方法?省时省力的
卫生间.地漏. 蹲坑. 排污管. 疏通. 维修维护发票怎么开?
去年支付一笔5万装修费,一笔记入费用,现在汇算清缴审计要求按照租赁期分摊,应该怎么调账
开给个人的发票,有一些是在名字后面,括号里面有个人两个字,有些又没有呢,正确的发票应该是有括号➕个人两个字吗
老师你好,我们公司卖了一辆二手车,开具了13%的二手车普票,我想问一下我们公司报税的时候是按照销项税额全部缴纳,还是可以拿进项抵扣,不用全部缴纳
不用通过应付职工薪酬科目了对吗
你好!是的额,可以不用
另外,给员工发的奖金,用的是其他发票,用公户打款呢?要不要用应付职工薪酬科目
你好!内账还是当奖金入账了
是的,奖金入账
你好!借管理费用-奖金 贷应付职工薪酬
用的其他发票代替的哦,但是我是用奖金入账的,还是要用应付职工薪酬吗?不是管理费用-奖金 贷银行存款吗
你好!内账还是按这个来啊。不管其他发票啊
好,但是开工红包为什么就不用应付职工薪酬这个科目?
你好!内账只要清楚就可以了,当然,也是可以用应付职工薪酬的
好,如果外账的话,不管奖金还是开工红包都是要用到应付职工薪酬这个科目的吧
你好!是的,外账都要按正规的来
好的,谢谢老师的指导
你好!不用客气的了