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老师,公司发的开工红包,我们是通过现金支付,没有用公户,而我是做的是内账,会计分录怎么写

2023-03-15 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 11:32

你好!借管理费用-福利费 贷现金

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:33

不用通过应付职工薪酬科目了对吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:34

你好!是的额,可以不用

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:35

另外,给员工发的奖金,用的是其他发票,用公户打款呢?要不要用应付职工薪酬科目

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:36

你好!内账还是当奖金入账了

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:38

是的,奖金入账

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:40

你好!借管理费用-奖金 贷应付职工薪酬

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:47

用的其他发票代替的哦,但是我是用奖金入账的,还是要用应付职工薪酬吗?不是管理费用-奖金 贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:49

你好!内账还是按这个来啊。不管其他发票啊

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:50

好,但是开工红包为什么就不用应付职工薪酬这个科目?

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齐红老师 解答 2023-03-15 11:51

你好!内账只要清楚就可以了,当然,也是可以用应付职工薪酬的

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快账用户8397 追问 2023-03-15 11:56

好,如果外账的话,不管奖金还是开工红包都是要用到应付职工薪酬这个科目的吧

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齐红老师 解答 2023-03-15 12:00

你好!是的,外账都要按正规的来

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快账用户8397 追问 2023-03-15 12:00

好的,谢谢老师的指导

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齐红老师 解答 2023-03-15 12:02

你好!不用客气的了

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你好!借管理费用-福利费 贷现金
2023-03-15
你好 收款付款都是自己银行是吗  
2022-12-16
你你好,计入到管理费用-服务费下面,只是没有发票不能在税前扣除。
2020-12-08
你好,这个分公司也是单独核算的吗
2025-06-12
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2023-11-13
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