同学你好 这个可以的哦

甲制药厂为增值税一般纳税人,主要生产和销售降压药、降糖药及免税药。2020年10月有关经济业务如下:(1)购进降压药原料,取得增值税专用发票注明税额85万元;支付其运输费取得增值税专用发票注明税额1.32万元。(2)购进免税药原料,取得增值税专用发票注明税额51万元;支付其运输费取得增值税专用发票注明税额0.88万元。(3)销售降压药600箱,取得含税价款768.4万元;没收逾期未退还包装箱押金22.6万元。(4)将10箱自产的新型降压药赠送给某医院临床使用,成本4.68万元/箱,无同类药品销售价格。(5)销售降糖药500箱,其中450箱不含税单价为1.5万元/箱,50箱不含税单价为1.6万元/箱。(6)将自产的100箱降压药委托某药店代销,将200箱降糖药作为投资提供给某医院,购进20箱中药饮片作为福利发给员工。已知:降压药、降糖药适用的增值税税率为13%,成本利润率为10%。甲制药厂取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。下列增值税进项税额中,准予抵扣的是A购进免税药原料运输费的进项税额0.88万元B购进降
甲医药企业向农民收购金银花一批对外销售,向农民开具农产品收购发票注明买价1.2万元,该批金银花在运输途中遭遇暴雨,毁损了70%。已知,购进金银花适用的扣除率为9%。根据增值税法律制度的规定,甲医药企业上述业务可以抵扣的进项税额算式是什么
某制药厂为增值税一般纳税人,主要生产各类应税药品和 免税药品。2020年6月发生如下经济业务:(1)向医药经销 店销售应税药品,取得不含税销售额35万元,支付不含税 销货运费3万元,取得增值税专用发票。向制药厂附设的非 独立核算门市部销售本厂生产的应税药品,取得销售收入 价税合计28万元,另收取优质费2万元。(2)销售免税药 品,取得货款15万元,支付不含税销货运费1万元,取得增 值税专用发票。(3)外购生产应税药品的原材料,取得增值 税专用发票,注明金额40万元,增值税5.2万元,运输途中 合理损耗5%。上述业务取得的增值税扣税凭证均已在当月 认证并抵扣进项税额。请根据上述资料,回答下列问题: 第1题 单选题 该制药厂6月份应转出的进项税额为。 2(单选题)单选题 该制药厂6月份可抵扣的进项税额为(单选题) ()
您好,我们是一家中药饮片生产企业,请问收到制药厂或者医药公司开具的中草药材的增值税专用发票,进项税额可以用来抵扣吗?
.某企业位于市区,是增值税一般纳税人,2019年7月发生以下业务:从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元、代垫辅助材料款15000元、增值税额5850元,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用,取得运输业增值税专用发票,价款1万元,税款900元。(药酒的消费税税率为10%)要求:(1)计算本企业采购的农产品可以作为增值税进项税扣除的数额(2)计算酒厂应代收代缴的消费税(3)计算企业应该缴纳的增值税可以解答快一点点吗
老师你好25年工资178000元,要补交多少个税
租客租了房子,说让我签个协议,让他去代开租金发票,个人租金发票。那么他开完出来交税以后,我会不会到时候个税汇算清缴还会要补缴什么的?还是说他开的时候什么税都交齐了,我会算清缴,也不会涉及补了。
废铝换铝棒,付加工费怎么做会计分录
A没资质,委托B公司出面帮A向银行借100万 1. B从银行贷到100万 2. B把100万转给A用 3. 每年要还银行本金10万 4. 到还款日:A没钱,让B先替A垫付还给银行 B公司做账) 1、B公司从银行借款100万 借:银行存款 100万 贷:长期借款 100万 2、B把100万转给A公司使用 借:其他应收款—A公司 100万 贷:银行存款 100万 3、每年还本10万,A没钱,B垫付 B公司只做这一笔 借:长期借款 10万 贷:银行存款 10万 你好,这个站在B公司的角度。是这样做分录吗
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
一般都是我们公司销售给制药厂或者医药公司,这样反向符合税法吗?我们购买中草药材是用来加工成中药饮片再销售出去的
同学你好 这个可以的哦