您好,这个是全部的吧

某企业为增值税一般纳税人,八月份从农业生产者手中收购大麦四十吨每吨收购价三千元共计支付收购价款十二万元,企业将收购的,大麦,从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒药酒,加工完毕企业收回要九十取得酒厂,开具的增值税专用发票注明加工费三万元增值税税额,零点三九万元,加工的药酒无同类产品市场价格,本月内企业将收回药酒批发售出,取得不含税销售额二十六万元,另外支付给运输单位销货运费一点二万元取得货运增值税专用发票,计算企业当月应纳增值税
某企业为增值税一般纳税人,2021年8月发生以下业务:(1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元,增值税税率13%,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发销售,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得发票。(药酒的消费税税率为10%)要求:1.计算酒厂应缴纳的增值税和消费税。
某企业为增值税一般纳税人,2021年8月发生以下业务:(1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元,增值税税率13%,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发销售,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得发票。(药酒的消费税税率为10%)要求:1.计算酒厂应缴纳的增值税和消费税。
1.某企业为增值税一般纳税人,2021年8月发生以下业务:(1)从农业生产者手中收购玉米40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款120000元。企业将收购的玉米从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒,酒厂在加工过程中代垫辅助材料款15000元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000元,增值税税率13%,加工的药酒当地无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发销售,取得不含税销售额260000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得发票。(药酒的消费税税率为10%)要求:1.计算酒厂应缴纳的增值税和消费税。
某企业为增值税一般纳税人8月份从农业生产者手中收购大麦40吨,每吨收购价3000元,共计支付收购价款12万元。企业将收购的大麦从收购地直接运往异地的某酒厂生产加工药酒酒厂在加工过程中代垫辅助材料15万元。药酒加工完毕,企业收回药酒时取得酒厂开具的增值税专用发票注明加工费3万元,增值税税额0.39万元,加工的药酒无同类产品市场价格。本月内企业将收回的药酒批发售出,取得不含税销售额26万元。另外支付给运输单位销货运费1.2万元,取得货运增值税专用发票。计算企业当月应纳增值税。
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?