好的,报销签完字,出纳没钱付,你可以先把单子留着,等到下个月有钱付款之后再直接入账,而不用录进去先挂着。不过这种不是很大金额的费用一定要权限发生制,并且需要先通过审批,最后再进行入账操作。

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
老师,我们收了很多招生费,这些都放在了预收账款里,等着之后按完成率转化成收入,现在遇到个问题就是这些招生费里,我们还要付给别的公司佣金,可是这个比例没有固定的,一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款,一部分放在其他应付里,这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话,之后如果付出去佣金了,科目要怎么做
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
老师,您看一下我前面提的相关问题。我这个问题,还没回答完的,我还有接着要问的。目前还有2个疑问,1、支付的一年期费用计入预付账款摊销的时间,是从支付的当月开始摊销还是从支付的次月开始摊销?2、老师,那在支付一年期费用的时候,发票就收到了,而且还是收到的专票,像这种情况,要按照不含税金额入账计入到预付账款吗?
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师,小规模月度不超过30万 如果这个月开了专票呢?可以减免吗?
请问老板从别人手中买了一家一般纳税人,账上面有库存30万,这些是之前法人已经进项票抵扣留下来的库存。现在库存怎么办。老板实际上一分钱货都没有收到
请问之前注册资本10万,实收资本也是10万,现在公司降资了到3万,实收资本怎么处理
技改项目做开评审会,每人发的红包需要交个税吗?怎么缴交
老师,我4月1日收到进项发票可以认证么?
老师,我们现在有一个那个公司嗯,开票额度只有1万多,原来就是这个月应该是有10万的,这是为什么?
我们是小规模建筑公司,今年没有啥业务,老板想把公司注销,但是我们给甲方开了票,因甲方资金紧张只给了一少部分款,截止目前我们挂的甲方应收账款还有200多万,因为我们收不到款,我们还有应付账款几万块钱没钱付,还每月发工资都是借法人款,截止目前还挂法人其他应付款100多万,这样我们公司能注销吗?注销后这些债权债务怎么办呢
老师,工商年报是截止到6.30之前报都可以吧?是等财务在税局年报后,再报工商年报吗?
老师你好,我接手一网约车公司,就是利用滴滴高德这种平台接单,收取服务费。我发现他开的发票上税率一栏用的免税,这是不是不对呀,小规模的,不是应该1%的税率的
3月初申报的所属期2月 个税 用的是1月工资数据 这样是对的吗?