同学,你好
转到未分配利润里面

老师。请教您一个问题。小规模时期取得的专票,已经入账分录写的是借:库存商品,贷银行存款,因为在税务登记到转为一般纳税人期间都没有收入,跨年转成一般纳税人之后进项税额可以认证抵扣,这个分录应该怎么写呢
老师好,我们是贸易公司,卖饮料的,公司饮料库存金额在550万左右,老板自己销了400万左右,都是一些小商铺,个人这些七七八八的,都没有开发票出去,现在申请为一般纳税人后老板才告知这个事情,也就是说实际库存只有150万的货了,但是账上还有400万的库存是已经销了,但是没有开具发票的,怎么办呀,现在已经成为一般纳税人了,现在开票都没有专票抵扣了,该怎么做呢?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师你好,我现在接手了一家公司的账务,属于小规模纳税人的商贸公司就是卖门窗的,我现在应该怎样做?现在有两个问题,第一个货币资金的余额和实际账面上的价金额对不上,老板说把那个钱核销了,请问这样可以吗?还有没有别的更好的办法?第二个应收账款余额为20万,实际盘存了一下,将近70万,请问这个帐怎样调整?
您好老师,一般纳税人户,零售烟酒业13%,现在因为进项发票没有抵扣,进项大于销项票,税务来查账,外账至24.3.31库存商品数是383万,24.5.31库存539万,4-6月份开票168万,这3个月其中工资和管理费用大概17万左右,假设所得税季报申报是0,我需要计提151万是不是,因为我还有进项发票是60万没有抵扣,现在税务想知道实际库存商品和外账对比,缴纳增值税,我需要缴纳多少合适?求解,我的实际库存商品算法是539-151+60,这样算对不对?这样就多60万没有抵扣,可以解释说60万商品已经到账了卖了,这样就交60万进项这一部分,行不行
老师,小规模月度不超过30万 如果这个月开了专票呢?可以减免吗?
请问老板从别人手中买了一家一般纳税人,账上面有库存30万,这些是之前法人已经进项票抵扣留下来的库存。现在库存怎么办。老板实际上一分钱货都没有收到
请问之前注册资本10万,实收资本也是10万,现在公司降资了到3万,实收资本怎么处理
技改项目做开评审会,每人发的红包需要交个税吗?怎么缴交
老师,我4月1日收到进项发票可以认证么?
老师,我们现在有一个那个公司嗯,开票额度只有1万多,原来就是这个月应该是有10万的,这是为什么?
我们是小规模建筑公司,今年没有啥业务,老板想把公司注销,但是我们给甲方开了票,因甲方资金紧张只给了一少部分款,截止目前我们挂的甲方应收账款还有200多万,因为我们收不到款,我们还有应付账款几万块钱没钱付,还每月发工资都是借法人款,截止目前还挂法人其他应付款100多万,这样我们公司能注销吗?注销后这些债权债务怎么办呢
老师,工商年报是截止到6.30之前报都可以吧?是等财务在税局年报后,再报工商年报吗?
老师你好,我接手一网约车公司,就是利用滴滴高德这种平台接单,收取服务费。我发现他开的发票上税率一栏用的免税,这是不是不对呀,小规模的,不是应该1%的税率的
3月初申报的所属期2月 个税 用的是1月工资数据 这样是对的吗?
怎么转啊,比如公司亏损20万,那么把这30万调过去是不是就变成盈利10万了