你好,可以的,这部分直接计入福利费用。

根据发布的关于公务交通补贴个人所得税有关问题的公告中,企业职工 公务用车费用税前扣除标准:每人 1200 元/月;企业职工通讯费补贴税前扣除标准:每人 240 元/月,一年是17280。老师,有这样的优惠吗
请问老师,公司以每人每天50元的标准发放出差补助,这部分要缴纳个税吗?
老师请问,公司每个月扣职工的餐费,是食堂20元的餐标,公司补贴15元,职工个人扣5元。但是食堂每个月的费用是从另一个公司支付的,等于在公司每个月没有食堂餐费的支出,只扣了职工的餐费,可以这样吗?职工福利费成了负数
企业设立的有餐厅,按照每人每天50元标准,公司补30、个人补20,个人这部分可以抵扣个税吗?
出差工作人员填写的报销单,把每天补贴50元出差餐补一起报销,都直接报销掉了,这个是管理费用-福利费还是差旅费?需要缴纳个人所得税吗?企业所得税可以税前扣除吗?
老师您好,请问销售提交的开票申请开票商品名称与出库单商品名称不一致,这个怎么办?总金额一致,出库单是很多明细,开票商品名称是大类,这样有关系吗?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
再给员工申报个税时,报入哪里进行抵扣呢?
对的,需要计征个税的。
公司给餐厅50元,其中30公司出,20员工出
怎么计征个税
和工资表一起就可以的哦