借库存现金,贷制造费用, 借制造费用贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
老师问下,2019年11月凭证制造费用结转的时候,贷方误写了库存现金5000,库存现金少了5000,制造费用多结转了5000,这个在2023年1月怎么做更改的凭证。以前是亏损的,
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
老师,员工工资1000元,含了属于个人的社保费,是不是可以直接按1000元申报个税?但归属个人社保部份公司不扣个人的,应该怎么做账务处理
您好,B公司是酒店,正处于筹备期,当前这个B公司是25年2月由A公司更名的,以下是当前问题 1:税务:纳税识别号没有变,5月20号B公司进行的一般纳税人登记,图一是税务系统上查询的,是我刚申报的 2:银行:A的基本户在24年底也做了销户处理。B公司新办了一个基本户,所有业务均在新账户上办理 3:工商年检是代账公司做的,数据在图片中 A公司没人交接,当前没有关于A的数据,我现在如果新建账套应该以什么数据为准,怎么做,有需要注意的事项吗
请问老师,单位要招几个临时工,又不交保险,要签劳务合同吗?要申报个税。如何代开发票?这几个人如何走流程合法合规?
纺织行业发放本厂打毛和摇纱工人工资补贴 应怎么做账呢,是计入生产成本工资里还是哪里,需要计提吗
车辆购置税是记入车辆的成本吗 还是需要计提缴纳到税金及附加里 缴纳了一次车辆购置税 是不是每年都是自行申报 国税系统可正常申报吗
老师 问下老板上个月垫付了23000元,当月没钱还他,这个月单位又和老板借了五万元,但是老板打款的时候直接给自己垫付的钱抵扣了,只给对公户打了27000元,这种情况该怎么做账?借款单写五万元还是27000元?
老师,账上有一千多万的固定资产,没有明细没有发票也没有计提过折旧,之前是代账会计填了个数,现在有办法把这个固定资产金额降下来吗
请问老师什么是中期票据
房租可以作为研发费用吗
非税收入电子票据,车辆工本费付款人是个人,会影响入账吗,跟企业所得税扣除有关系吗,付款方式个人怎么办,税法上有相关规定吗
要写清楚调整以前年度2019年11月30号凭证吗?
可以的,可以这么做的。
这个最多几年不能在调整了。
你好,只要是错误的,什么时间都可以修改。
好的谢谢!
不用客气 工作愉快