你好,进项税的差你还算吗?

请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
你好 一般纳税人生产企业 开出去13点 收客户10点 进项票那里9点 收我7点 我算了一下是亏的 计算方法在下面 老师你帮我看看这样计算对不对 假如销售了不含税价1000来算
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
您好老师,一个工程几百万,是16.5.1之后开工的,预算算工程量的时候包含了9和3的税率,这样合理吗?单位是小规模纳税人,还是说需要价税分离,算出来3的税率再开具发票,因为按9算没有进项发票抵扣,这样不是多拿钱吗?求解谢谢老师
老师,你好。进来发票含税价100万(票面税率13%,实际别人收7%),然后我开出去的发票是含税价100万,9%,那我一共赚了多少钱?具体怎么算呢?
老师,二手车经销公司一般纳税人账务处理及增值税计算有什么要点
老师,是金店,期初建账怎么建呢?需要知道哪些数?有一个总公司,底下三个分店,总公司采购给各个店调拨,我需要建4套账
老师好,我们固定资产如果是26年6月份 到的,那么,可以在二季度预缴所得税时享受固定资产一次性扣除吗?
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年到底用不用做工商年报呀?
老师,纺织加工企业,年收入3000万,按照行业增值税、企业所得税税负率。一起要缴纳多少税款
老师好,我司是充电桩公司,我们的充电服务费是50000,平台收7000手续费,然后平台就开7000的发票给我,平台实际打款43000给我,当我收到7000的发票应该怎么做账呢?
公司将1%持股的股东减资好和股权转让给原来股东好?请办理过的老师给讲一下。有什么利弊
老师,税务登记之前开进来的发票有会议桌,电话机多孔插座,摄像头,打印纸,宽带费,软件服务费,这些分录怎么做?
老师好,请问下5月份企业所得税汇算蔳缴后付了5000元,怎么做会计分录
老师,我们支给抖音平台第三方1000元费用,对方本来应该给我们开具发票,由于对方一直没有开发票,平台扣了对方1000*10%=100的费用返还给我们。我们收到这个1000元应该怎么入账啊,
老师,你好。你都一起算吧,我想知道我赚了多少,然后分别交了多少税
你好!100/1.09-100/1.13=91.74-88.5=3.24 你上面说实际收7%是税金收7%吗?还是100万总额实际收7%?
老师,你好!税金收7%
你好,再加上100/1.13×(13%-7%)这是你增值税税差
老师,你这个没算上企业所得税吗?
利润=1000000/1.09-1000000/1.13=利润32475.44 增值税税差=1000000/1.13*(13%-7%)=44247.79 赚到的钱=(利润32475.44+增值税税差44247.79)-实际支付款1000000*0.07=6723.23 老师,你看下最后是不是应该是这样算?
你好!税差已经减掉7%了
那老师可以像我这样列示再帮忙算一下吗?然后是不是还要减掉企业所得税呢?谢谢老师
你好!没有其他费用吗?
假设没有其他费用,应该还要算上企业所得税的
你好,如果没有的话,是需要计算的
老师,你能不能像我刚才列示一样算给我看呀?算上企业所得税,别浪费我的提问次数了,谢谢你
你好!属于小微吗?属于小微的话今年是按5%盈利100万以内的话,因为企业不同税率不一样,一般不考虑对企业所得税,提供点其他的费用发票就可以
老师,你好,不是小微,企业所得税按照25%算
你好!32475.44乘以(1-25%)就可以,税点的利润是账外的一般不再计算企业所得税