你好,进项税的差你还算吗?

请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
你好 一般纳税人生产企业 开出去13点 收客户10点 进项票那里9点 收我7点 我算了一下是亏的 计算方法在下面 老师你帮我看看这样计算对不对 假如销售了不含税价1000来算
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
您好老师,一个工程几百万,是16.5.1之后开工的,预算算工程量的时候包含了9和3的税率,这样合理吗?单位是小规模纳税人,还是说需要价税分离,算出来3的税率再开具发票,因为按9算没有进项发票抵扣,这样不是多拿钱吗?求解谢谢老师
老师,你好。进来发票含税价100万(票面税率13%,实际别人收7%),然后我开出去的发票是含税价100万,9%,那我一共赚了多少钱?具体怎么算呢?
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
老师,你好。你都一起算吧,我想知道我赚了多少,然后分别交了多少税
你好!100/1.09-100/1.13=91.74-88.5=3.24 你上面说实际收7%是税金收7%吗?还是100万总额实际收7%?
老师,你好!税金收7%
你好,再加上100/1.13×(13%-7%)这是你增值税税差
老师,你这个没算上企业所得税吗?
利润=1000000/1.09-1000000/1.13=利润32475.44 增值税税差=1000000/1.13*(13%-7%)=44247.79 赚到的钱=(利润32475.44+增值税税差44247.79)-实际支付款1000000*0.07=6723.23 老师,你看下最后是不是应该是这样算?
你好!税差已经减掉7%了
那老师可以像我这样列示再帮忙算一下吗?然后是不是还要减掉企业所得税呢?谢谢老师
你好!没有其他费用吗?
假设没有其他费用,应该还要算上企业所得税的
你好,如果没有的话,是需要计算的
老师,你能不能像我刚才列示一样算给我看呀?算上企业所得税,别浪费我的提问次数了,谢谢你
你好!属于小微吗?属于小微的话今年是按5%盈利100万以内的话,因为企业不同税率不一样,一般不考虑对企业所得税,提供点其他的费用发票就可以
老师,你好,不是小微,企业所得税按照25%算
你好!32475.44乘以(1-25%)就可以,税点的利润是账外的一般不再计算企业所得税