你好,进项税的差你还算吗?
老师,我们是被挂靠单位,帮挂靠人开出去56万的发票(含税,税率9%),后甲方将工程款打进我司账户,然后被挂靠人就通知把56万全部转给材料供货商,也开来了56万的材料发票(含税,税率13%),怎么结转成本呢
是一般纳税人,我的进项100万,我已经开了50万的销项票出去,那我要怎么记算接下来我总共还能给别人开多少钱发票,不会缴税,
请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
你好 一般纳税人生产企业 开出去13点 收客户10点 进项票那里9点 收我7点 我算了一下是亏的 计算方法在下面 老师你帮我看看这样计算对不对 假如销售了不含税价1000来算
老师,你好。进来发票含税价100万(票面税率13%,实际别人收7%),然后我开出去的发票是含税价100万,9%,那我一共赚了多少钱?具体怎么算呢?
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
老师,你好。你都一起算吧,我想知道我赚了多少,然后分别交了多少税
你好!100/1.09-100/1.13=91.74-88.5=3.24 你上面说实际收7%是税金收7%吗?还是100万总额实际收7%?
老师,你好!税金收7%
你好,再加上100/1.13×(13%-7%)这是你增值税税差
老师,你这个没算上企业所得税吗?
利润=1000000/1.09-1000000/1.13=利润32475.44 增值税税差=1000000/1.13*(13%-7%)=44247.79 赚到的钱=(利润32475.44+增值税税差44247.79)-实际支付款1000000*0.07=6723.23 老师,你看下最后是不是应该是这样算?
你好!税差已经减掉7%了
那老师可以像我这样列示再帮忙算一下吗?然后是不是还要减掉企业所得税呢?谢谢老师
你好!没有其他费用吗?
假设没有其他费用,应该还要算上企业所得税的
你好,如果没有的话,是需要计算的
老师,你能不能像我刚才列示一样算给我看呀?算上企业所得税,别浪费我的提问次数了,谢谢你
你好!属于小微吗?属于小微的话今年是按5%盈利100万以内的话,因为企业不同税率不一样,一般不考虑对企业所得税,提供点其他的费用发票就可以
老师,你好,不是小微,企业所得税按照25%算
你好!32475.44乘以(1-25%)就可以,税点的利润是账外的一般不再计算企业所得税