销售费用服务费 可以抵扣的

1.祥源制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为700000元,增值税额为91000元。取得货物运输业专用发票注明运费为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元。(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付。(5)销售售产品取得销售额500000元,按规定收取增值税额为65000元,开其增值税专用发
1.祥源制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生下列经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款为700000元,增值税额为91000元。取得货物运输业专用发票注明运费为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库。(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元。(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付。写出会计分录
【资料】造厂为增值校一般的税人,2021年1月发生下列经济业务(1)购进导材料一批,取得增值校专用发账,注明价款为700000元增值税额为91000元,取得直物运输业专用发票注明运贵为20000元,增值税额为1800元。增值税专用发票当月通过认证并猴抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料已验收入库(2)接受某公司无借捐赠的原材料一批,增值税专用发架上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并中报抵扣,材料己验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税额为390元,工厂已到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报纸扣(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款20000元增值税额2600元:当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付(5)销售产品取得销售额500000元,按规定收取增值税额为65000元,开具增值税专用发票,款唤己收到存入银行。要求:所据上述受料,计算兴隆造厂2021年1月份各笔业务的增值税额并编制对应会计分录
红光制造厂为增值税一般纳税人,纳税人识别号为3301010011433900112019年7月发生下列经济业务(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为700000元增值税额为91000元。专用发票当月通过认证并中报抵扣。供货单位交来的铁路运费专票上反映其代垫运费20000元,企业因资金不足,上述各款项全部尚未支付,材料验收入库(2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发票上注明的货款为30000元,增值税额为3900元,专用发票当月通过认证并申报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元(3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元增值税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并中报抵扣(4)购入不需安装的新设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,税额为2600元,当月通过认证并申报抵扣,款项已用银行存款支付
支付阿里巴巴超级工厂手续费1年的计入什么科目?开票可以抵扣增值税吗?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下