借应交税费、增值税加计扣除, 贷营业外收入或者是其他收益 抵扣借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除。

快递行业,增值税加计抵减的税额分录怎么做?
老师,增值税的加计递减怎么做分录?计入其他收益吗?
快递行业的加计抵减增值税怎么写分录
当月增值税加计递减的分录怎么做
加计递减递减部分怎么做分录
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
那借的增值税加计递减一直是负数 余额
最后怎么平呀
你好,没有余额了,你没有发现吗?第一个是在借方,第二个是在贷。
不是借应交税费增值税加计递减 贷营业外收入吗
对是的,那还有第二个分录嘞,你看了吗?
看你写的或者 我以为是一样的 ,现在明白了
不用客气,工作愉快。