齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 写往来对冲就行
好的,谢谢老师
不客气问题不客气,问题解决,请好评。
老师 我现在预付-张三 1069000(贷方余额),应付账款-张三(345000)(贷方)预收账款-张三3670424)(借方余额)这怎么合并 的 摘要怎么写 麻烦写详细点
请问老师,应收账款贷方余额几毛几块的,现在对冲,摘要要怎么写?
老师,账上应收账款余额在贷方挂了几年了要怎么平呢,还有个其他应付款也在贷方好几年了
请问老师,应付账款借贷方,从其他应收/付款对冲的话,摘要写什么合适?
请问老师,应收账款的二级明细有几个是几毛钱的借方余额,这该怎么处理?
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应收账款写哪个行业的
摊余成本计量的应收账款
确认收不回来的应收账款怎么处理
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请教老师,我本月有报废固定资产的营业外收入,和销项税额,计算本期增值税税负时考虑营业外收入和销售固定资产时产生的销项税额吗?
收到汇算清缴时退税怎么写分录?
你好,我想咨询下报中级会计不是需要四年的继续教育的记录吗,我从23年补的,那26年能报名吗,还是必须27年才能拿个报名
老师,水果蓝莓开票的税收编码是多少呢?
专票需要调出,那么已经抵扣的进项做转出,然后汇缴调出成本,这个成本是价税合计数吗
老师:企业向个人借款,支付的利息费用如何开发票
老师 这个第5题怎么做
请问这一题的c为什么不正确
一般户,能公转私吗?
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