你好,应交税费,应交增值税也是需要体现的。

老师 你好 请问一下小规模纳税人是季度开票不超30万不交增值税那做分录的时候就不用写销项税了对吧 直接借银行存款贷主营业务收入就可以了 对嘛? 2023-02-16 09:10
小规模,1个点开普票,季度不超过30万,不用交增值税的,那我分录怎么写?含税价81022.9,税802.21,价80220.69,分录:借:应收,贷:主营80220.69,增值税直接不写,对吧
小规模季度开普票没有超过30万,没有专票和不开票收入,假设一张开普票不含税10万,价税合计101000,借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法,借:应收账款101000,贷:主营业务收入100000,应交税费-应交增值税1000,季度末不超过30万,再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000,哪种做法是正确的???
小规模,上季度开普票10万。比如不含税销售额99000元,1%税额900元。不超30万。不用交增值税。我分录怎么做? 借:应收账款 10万 贷:主营收入10万吗?
小规模纳税人,平时卖货收到钱做分录是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费--应交增值税 对吗?但是小规模又是季度不超过30 是直接免增值税的吧,那我这样写分录是不是就不对了呢
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息,这部分利息需要缴纳增值税吗?
老师,个人把公寓租给a公司,a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用,请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
老师您好,我用快账软件自建创建账套,做自己家的账,期末余额 里的借方和贷方录入 期末余额 都是借方,贷方是要录负数吗?
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
那最终增值税不是免吗?那我增值税写802.21,但最终不是0元交钠吗?最后怎么结平呢
最终应交税费转营业外收入了