3月份没有成本结转吗

老师,请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里,这个月实际发票金额小,冲主营业务成本,因为本月没有销售,所以主营业务成冲完就是负数了,怎么办呢,用利润分配怎么做
老师:2月份暂估了成本,3月借方红字冲回了,是因为主营业务成本期末结转过了,利润表现在显示负数成本,应该怎么做的?
老师,在上月暂估了原材料,,并且已经领用结转,分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回,是不是后面这一连串都要冲回呢?
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师我去年暂估了成本,我做的分录是红冲:借:应付账款-暂估(我没有用红字)贷:主营业务成本-暂估在做了一笔借:工程施工贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款结转:借主营业务成本贷:工程施工然后我得利润表和资产负债表就不等了,相差我红冲得金额
老师,股权转让流程是什么样的?我需要带什么材料过大厅呢
老师,我们这边是销售方,对方是供货商,发票红冲后我们做进项税额转出,增值税是次月征期内缴纳是吧? 然后这个不含税的部分,我想问,如果当期实在拿不回发票来,是否可以先暂估,等到次年5月汇算清缴时申报呢?能拿回来就不交税,拿不回来再缴税可以吗,这样做是否可以
一人自然人股东公司和两人自然人股东公司 非个人独资工作室性质 请教下工商 税务利弊
老师您好,如果企业对外长期投资及投资收益或者投资亏损,这三个业务分录分别怎么记,麻烦教我一下
老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税时,社保填哪个月的?
老师,再问一下,我报4月个税发的是3月工次,社保是按3月的,还是4月的啊
老师您好,企业支付个人劳务费税前金额2000元,扣个税240元,到手金额1760元,想问下个人给企业开票是2000元嘛?然后个人在2000元缴纳1%增值税,对嘛?
我司在发起《红字信息确认单》时显示发起失败,原因是贵司没有认证抵扣费用归属月份的蓝字发票,还请贵司尽快完成蓝字发票的认证抵扣。 老师 这是供应商发的,什么时候对方才可以开《红字信息确认单》?是蓝字发票做完勾选点统计确认就可以了吗 还是要报完增值税?
你好,广告公司收到对方产品抵账广告费,怎么做账。后期这个产品怎么出库
董孝彬老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税,4月个税对应的工资是3月的,社保扣哪个月的?
我现在还没结转本月的成本,只是冲了上月的暂估,利润表是负数 那本月的成本 只有大于上月的暂估成本 才能为正数?
对的,对的,另外要考虑一下冲销成本,是否也要冲销收入。到收入成本配比
知道了 谢谢老师
客气期待您的好评哦