3月份没有成本结转吗

记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
老师,请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里,这个月实际发票金额小,冲主营业务成本,因为本月没有销售,所以主营业务成冲完就是负数了,怎么办呢,用利润分配怎么做
老师:2月份暂估了成本,3月借方红字冲回了,是因为主营业务成本期末结转过了,利润表现在显示负数成本,应该怎么做的?
24年5月份做了审计调整分录,补提其他应收款坏账准备,就挂在贷方,不再冲平,一直延续下去对吗
老师,公司房产购入当月,需要按从价计征缴纳房产税吗,一般从什么时候开始缴纳房产税呀
老师,未开票收入科目设立在哪个一级科目下面?
制造企业,生产的产品由于质量问题报废,账务处理
老师您好,很奇怪,今天别人给我们开的发票怎么日期是1216号,今天不是到了23号了吗
有个员工辞职了 这月只干了13天,单位承担的社保部分由她本人承担一半,这个可以吧
请问老师,降资需要交税吗
朴老师,我公司是电商公司,之前的外账是给代理记账公司在做。24年的的平台收入没有报送,代理记账放在25年来报行吗?虽然25年出了电商平台报送新规,但我把24年和25年一起报送,不少于平台报的数据,这样行吗?
老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
我现在还没结转本月的成本,只是冲了上月的暂估,利润表是负数 那本月的成本 只有大于上月的暂估成本 才能为正数?
对的,对的,另外要考虑一下冲销成本,是否也要冲销收入。到收入成本配比
知道了 谢谢老师
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