您好,工资正常计提了吗

请问老师,公司给员工提供午餐,员工个人承担一小部分,公司承担大头,那月底送餐公司给我司开具的餐费发票,我记入福利费可以吗?还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税?就是员工个人承担的这部分从工资里扣,所以公司也代扣代缴了个税,那公司承担的这部分需要代扣个税吗?
老师公司里的员工工资超过5000,要交个人所得税,公司代扣代缴了,但公司要从工资扣除这部分个税,该如何做分录
老师好,在两家公司工作,两家公司都发工资超过5000块钱,个人所得税应该如何去代扣代缴缴纳?有专项扣除应该填在哪家公司呢?谢谢
本该员工承担的个人所得税,但是公司直接承担,没有从员工的工资里面做扣除。那这个个人所得税要做什么分录
公司代扣个税,一部分个税从员工工资扣除,一部分个税要员工现金还给公司,这发放工资时候怎么做分录
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
还没计提
先正常计提,然后做一笔 借 应付职工 贷 应交税费
计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费个人所得税 是这样吗老师
对的是这意思的哈
发放及缴纳时 借应付职工薪酬 借应交税费个人所得税 贷银行
那老师不应该是其他应收款吗?社保个人的挂其他应收款,个税也是要收回来的,放到其他应收款行不
可以,没问题的这个