您好 借 :应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 现金返还给公司要外账吗?
老师你好,现在公司帮员工代缴职工医保,公司部分的先从个人工资中扣,到时年底统一在返还员工,这个分录要怎么做
公司员工宿舍租房子,一部分公司支付,一部分员工发工资从工资扣除,这种怎么做会计分录怎么处理呢
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
老师公司里的员工工资超过5000,要交个人所得税,公司代扣代缴了,但公司要从工资扣除这部分个税,该如何做分录
公司员工发放工资,产生个税,公司代缴,发放工资扣除,这个会计分录怎么写
老师,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名为B,5月20号做了一般纳税人登记,我刚接手,公司的资料里有打印出来的资产负债表和损益表,重新做账的话是在A的基础上做,怎么确保资产负债表和损益表是准确的,能从电子税务局查吗,怎么查
外贸公司国外客人收汇现金转老板卡上怎么合规操作?
公司贷了款,还清后结清证明要附凭证后面吗,一定要附的吗
我们卖车,支付服务费做什么分录
老师,单位员工工伤,报社保一个金额,别的款都打款到个人了,还有个费用说是要公司付的,但单子对不上,那要怎么做账?
老师 ,取得的发票类目 研发和技术服务*技术转让这种发票记账的时候记库存商品感觉不对劲啊 应该计入什么科目呀,这个进来之后也销售出去了
老师你好。我们1月采购了一批空调,给了第一次金额,4月安装完成,4月给了第二次金额。请问1月和4月如何入账。
老师,想计算租赁负债,只有一年期的租赁期,按月折算出来的每个月的现值合计(11809),合计不等于全年的现值(11650)然后利息也不对,想问下问题出在哪里?
我们制造企业有专门负责外账的,主要负责内账这块,问下内账怎么做
老师,请问我4月开出的发票,对方已经认证了,我这个月还能作废重开吗?
要做外账里面,收到现金这部分个税怎么做账
借:库存现金 贷:应交税费-个人所得税
老师,你看我是这样做的 借 :应付职工薪酬-工资 借 : 现金 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 这样做是对的嘛,个税当月都收回来,只做现金
这样账务处理也可以的哈