你好,同学,具体过程如下 1、借原材料100000 应交税费应交增值税13000 贷银行存款113000 2、借应收票据339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税39000 借主营业务成本200000 贷库存商品200000 3、借固定资产清理5000 累计折旧60000 贷固定资产65000 借固定资产清理1000 贷银行存款1000 借银行存款2000 贷固定资产清理2000 借营业外支出4000 贷固定资产清理4000
怎么包过代办初级会计证
装修工程公司,预收账款什么时候确定收入
老师,合同是活动舞台搭建,音响设备,灯光设备,舞台特效。开票开什么?开成设计服务-舞台灯光可否?
老师,分公司销户的时候钱转入个人账户了,账务上如何处理?
老师您好!维修费和送客户礼品的费用,开不了发票,用餐票抵,怎么写摘要和分录
老师,刚才税局找我,说23年的个税年报申报人数是32人,我的残保金人数是29人,老师,32人里面有几个在我公司挂证的,这个怎么解释呢?税局等着呢当时也是为了不交残保金少写了几个人
对于企业在一段时间内履行的履约义务,在采用产出法计量履约进度时,如果企业为履行该履约义务实际发生的成本超过了按照产出法确定的成本。这些成本是与过去已履行的履约情况相关的支出,因此,不会增加企业未来用于履行(包括持续履行)履约义务的资源,不应当作为资产确认。 这个怎么理解,这个能进合同履约成本,但是在结转的时候直接确定为损益么?
三季度公司买车,汇算清缴时填表一次性税前扣除,就能保持小型微利企业条件,2季度该如何暂估费用,不暂估就超300万了,暂估费用分录写什么合适呢
出口货物开普通发票,可以不写产品规格型号吗?
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4、借主营业务收入40000 应交税费应交增值税40000*13% 贷应收账款40000*1.13 5、借应收账款330000 贷主营业务收入330000 借主营业务成本220000 贷银行存款220000