你好 是的是可以差额的

您好老师,我们是国际旅行社,让携程给我们代订机票,开的税目是*经理代理服务*代订机票产品可以作为差额部分抵增值税吗?
公司员工通过携程APP定出差的机票 携程开的6%的电子普票 对应的税额可以作为旅客运输服务的税额抵扣吗 开票内容是经纪代理服务-代理机票产品 电子普票对对应的税额可以作为旅客运输服务抵扣吗
老师好,公司是一般纳税人,员工出差从携程订的机票,开出来的电子发票明细是经纪代理服务*代订机票产品,这种是可以报销的吗
老师好,请问做飞机取得的增值税电子普通发票的开票内容是经济代理服务*代订机票产品,这个可以抵扣销项税吗
老师好,请问,飞机票开的是增值税电子普通发票,货物或应税劳务,服务名称是经济代理服务*代订机票产品,这个票可以进项抵扣吗
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
财税36号文规定允许差额部分不包括代订机票啊
对 我看错了 航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。