同学你好 这个你得问他们售后哦

2019年1月15日,康得新两笔超短期融资融券出现违约,彼时康得新账面货币余额有150亿元,其中122亿元存放在北京银行西单支行,但康得新却无法支付10亿元的短期债务,令外界百思不得其解。更令人惊讶的是,北京银行回应称,“该账户余额为0元”。康得新发布公告称,康得新与大股东康得集团和北京银行西单支行签订的《现金管理业务合作协议》,康得集团在北京银行西单支行开立集团账户,下属企业(包括康得新及全资子公司康得新光电、康得菲尔等)在同一支行开立子账户。当子账户发生收款时,该账户资金实时向上归集,子账户同时记录累计上存资金余额;当子账户发生付款时,康得集团账户实时向下下拨资金完成支付,同时扣减该子账户上存资金余额。要求:(1)北京银行的现金管理业务是否合规,并说明理由?(自行查找相关资料,可作为附件附在答案后)(2)康得新是否存在违规操作,并说明理由?(自行查找相关资料,可作为附件附在答案后)(3)这一案例带给我们哪些启示?(至少500字)
7、甲公司是诚信会计师事务所的常年审计客户,在对甲公司2017年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责审计货币资金项目。甲公司在总部和营业部均设有出纳部门。2018年2月3日A注册会计师对甲公司的库存现金进行监盘,为顺利监盘库存现金,A注册会计师在监盘前一天已通知甲公司会计主管人员做好监盘准备。考虑到出纳日常工作安排,对总部和营业部库存现金的监盘时间分别定在上午十点和下午三点。监盘时,会计主管人员没有参加,由出纳全权负责,出纳把现金放入保险柜,并将已办妥现金收付手续的交易登入现金日记账,结出现金日记账余额;然后,A注册会计师当场盘点现金,在与现金日记账核对后填写“库存现金监盘表”,并在签字后直接形成审计工作底稿。要求:(1)请指出上述库存现金监盘工作中有哪些不当之处,并提出改进建议。(2)假定甲公司盘点金额与库存现金日记账余额存在差异,A注册会计师应采取哪些措施。
请问今年9月成立新公司, 1.10月想把手工账换计算机软件可以吗? 2.计算机软件之间更改有时间限制吗?如金蝶改用友 3.使用计算机软件后,建账日期写什么?是否可能会有罚款?滞纳金,在哪查? 4.会计凭证和账簿必须打印出来装订成册保存纸质方案吗? 5.10月报税,0申报,企业所得税报表年初,年末数额不能为0.填0.01 后面要怎么做账呢? 6. 印花税当地大厅不同工作人员说按年,有的说根据企业时间,已经按次申报了,如果确实按年,会产生罚款吗?
信诚企业为增值税一般纳税人,增值税税率为企业不设宜预付账款账户2007年12月3日资产负债及所有者权益的余额如下表资产余额负债及所有者权益余额银行存款00000短期借款20000原材料00应付账款100000库存商品386200长期借款4000固定资产实收资本5000特处理财产溢0库存现金2000总计200000总计该企业00年1月份发生以下经济业务()1月日,购入原材料000元,货款已预付。(附件张)(2)1月4日,接收某投资者追加的投资000元存银行(附件涨(3)1月日,王某报销业务宣传费2015元(附件张)(4)1月5从开户银行提取现金00元(附件张)(5)1月20日,经有关各方同意,将前欠某单位的0元长期借款转为该单位对本企业的投资,已办理有关手续,(附件张)()月日,销售一批商品,贷款00元,业已办妥托收手续,该批商品的销售成本为000元(附件张(7)1月日,盘盈的A存货3800元,经批准予以转销(附件张(8)1月3日,5个月前借入2000元,利率为的款项到期还(利息来计提)(附件张)(学)月3结账时,
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
没有售后,软件没有续费,如果不知道答案,以后请不要乱接乱回答,浪费别人时间,谢谢
这个属于技术性的问题 你问问其他老师看看