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老师我刚才提问的问题不能追问,我重新在问个。那原应交税费未交增值税余额1万没有了吗?销项有五千,未交有1万,那中间还有五千是多交的增值税,中间这还有进项八千,这也是多交的增值税,我只要把五千加上八千这个多交的增值税月末体现出来是留底的就行是吗?老师我这样理解的对吗?

2023-03-17 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-17 18:18

你好;  你就这样来理解; 比如你2月应交税费是1万 ; 这个应该就缴纳的1万 ;  那么 3月的销项税是5000 ;  进项税是8000 ;3月是要了留抵3000 ;这样来的 ;    3月就留抵3000即可;    你们是月报; 一定是按月来看哈 ;  不是你这样理解的哦        

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你好;  你就这样来理解; 比如你2月应交税费是1万 ; 这个应该就缴纳的1万 ;  那么 3月的销项税是5000 ;  进项税是8000 ;3月是要了留抵3000 ;这样来的 ;    3月就留抵3000即可;    你们是月报; 一定是按月来看哈 ;  不是你这样理解的哦        
2023-03-17
您好,都在应交税费未交增值税
2022-01-03
你好不可以的,你没有勾选的这些不属于进项。
2022-06-24
你还有进项税额对应进项税额转出这个对应这个相互抵减了,2你需要结合进项税额这个一起看
2021-03-03
第一个这个不用,第二个有进项转出,减免税款的也得结转 第三个结转了之后没有余额,以后查询的方便,也能查到有没有做错。
2024-03-16
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