可以直接计入银行存款
我是销售方,我为购买方垫付运费,是计入借:应收账款 贷:银行存款还是借:其他应收账款 贷:银行存款
老师,银行收到5000,发票开5000,凭证可以这样记吗?借:应收账款 贷:主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款,还是说直接 借:银行存款 贷:主营业务收入?
老师,我们公司租金收入,是直接借银行存款,贷主营业务收入,还是借应收帐款,贷主营业务收入,再借银行存款,贷应收账款呢?
公司当月开票当月收款的主营业务往来款,直接入银行存款可以吗?还是要先挂应收账款,再转入银行存款?
销售收入借方都要先计入应收账款吗,再转到银行存款?还是可以直接计入银行存款。
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
老师,因为3月供应商开的进项有误,4月供应商红冲了,但是我们没有抵扣,同时我们把货又卖给了客户,3月也开票了,4月也红冲开票。4月交了3月的销项税额,现在是4月份入账,我们重新开的销项还要再交一遍吗?理不清楚了。
老师 税务专管员说我们职工人数和税务登记信息不一致 这个是怎么查的呢 我们企业所得税季度报人数和个税申报的是一样的呀
老师,怎么在医保系统添加新的单位信息
小规模减免的增值税,社保稳岗补贴,我计入营业外收入,这个企业所得税汇算清缴各自放营业外收入的其他,还是政府补助。
现在业务量不是很大,每次进货商品的具体名字 写在记账凭证的摘要里可以吗?库存商品后面就没有写二级科目了
请问,总账会计干什么?
计入银行存款的话,是需要钱已经到了吧。
计入银行存款 ,是需要钱已经到了
如果卖出货物,钱收到,可以先计入应收账款,再过渡到银行存款吗
可以先计入应收账款,再过渡到银行存款
确认收入是按收到发票的时间入账吧?收到款就是按银行回单入账。
确认收入是按开出发票的时间入账
收到款就是按银行回单入账。
购进也是按对方开票的日期入账在当月吧
如果销售,或者购进没得发票,入账做分录的时候要体现进项税额或者销项税额吗?
购进没得发票,入账做分录的时候不要体现进项税额
那销售出去没开票要做销项税吗
销售出去没开票要做销项税
那为啥呢,购进就不需要,卖出就需要体现??
购进没有发票,就不需要体现进项