您好。这个是属于先应收的
老师,银行收到5000,发票开5000,凭证可以这样记吗?借:应收账款 贷:主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款,还是说直接 借:银行存款 贷:主营业务收入?
老师,我们公司租金收入,是直接借银行存款,贷主营业务收入,还是借应收帐款,贷主营业务收入,再借银行存款,贷应收账款呢?
公司当月开票当月收款的主营业务往来款,直接入银行存款可以吗?还是要先挂应收账款,再转入银行存款?
销售收入借方都要先计入应收账款吗,再转到银行存款?还是可以直接计入银行存款。
你好,一家公司和我们公司合作,一直是我们先开票下月回款,借:应收账款,贷:主营业务收入,但有一个月是当月开票当月回款,我直接转为收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,但来对账时差点就把当月回款的那一笔漏了,这种要怎么处理呢
老师您好,我家老会计22.2月份发放22.1月份工资时,当时有一个员工没有发,直接挂的其他应付,但是22.8月份给这个员工付款的时候,又重新补计提的工资,(借方:制造费 贷方:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款)现在我发现这个其他应付款科目有余额,要如何调整呢
企业不是高新企业也没有研发费用和知识产权,可以申领科技型中小企业补贴吗
我7月份开了一张发票不含税7万,8月份把这张发票冲红了,那我报7月份的增值税这个7万要报吗
公司车险月供好像60期、那折扣几年呢?
@董孝彬老师请问在线吗?周末学习需要提问的
我们是小企业会计准则,应收账款无法收回时,账务上该如何处理?
老师,早上好! 老扳要建一个洗煤厂,这个过程会计处理是不是相当于,建筑施工企业会计处理?
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗