是的,成本不用价税分离。增值税科目是应交税费-应交增值税
老师,小规模的,开出的发票分录是不是,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,然后我们收到的普票就做,借库存商品,贷银行存款或现金
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
老师,药店购进药物借:库存商品。 贷:应付账款 销售直接:借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本。 借:主营行务成本 贷:库存商品 但是,部分库存商品至今没有拿到发票,汇算清缴需要做纳税调增吗
发出了商品没收到钱 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样就行了是吗? 等收到款了在做 借银行存款 贷应收账款 是吗?对吗老师
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
现在还可以报销2025年之前的发票吗?(2020-2024年的发票)
老师:公司是建筑业,但是小规模纳税人,现在开专票,税费是几个点?
买电脑,签订合同的时候有显示杀毒软件价格,但结算时,对方将杀毒软件作为赠品,不需要我方支付。对方发票如何开具,我方如何记账
领导要求,要进行科室的成本核算,那么现在就涉及水电费,水电费这块的话,后勤提供给我们财务这边的数据就是一个整的针对我们单位的数据,那么这个能不能根据科室的收入占比来核算科室水电费的成用占比?
你好老师,我合作社做账时把一笔花椒树赔偿款做成手续费了,是现金支付,分录怎么做?
@郭老 师,@董孝斌老师就是因为我们雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一个包工头,然后想把工人的工资打到这个工包工头的卡上。然后工头给工人付款,几万块钱,怎样规避一下税务风险啊?事务中应该怎么操作?还有我们如何给他申报税费?涉及什么税种?
财务杠杆系数分母上如果有优先股股息需不需要减去
老师在吗?一直有个个税申报问题没搞明白,好困惑啊,能不能帮我解答一下?
老师,项目9月办理了外经证,按开票金额预缴税款。然后9月发票开的有问题,现在要冲红,到10月份开,这个预缴税款还能用吗?还是要找税务退回?
老师:公司是建筑业,1到9月的建筑工人的工资没有计提,也没有发,前面报企业所得税时也没做入成本,现在9月份要来补发了1到9月份的工资,那么10月份申报个人所得税时是不是就按补发的金额申报?如果这样的话那全年的6万是不是就不能减?只是在9月份减5千