你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额?

你好,老师,每月结转增值税的分录怎么做?
老师,你好。麻烦问一下月末增值税进账税额大于增值税销项税额,月末怎样做结转增值税的分录。
你好!老师月末结转增值税分录怎么做
老师,月末结转增值税的分录怎么做?
请问老师,月末结转增值税的分录怎么做?
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2月份东莞开了30万出去,现在老板想要红冲改深圳公司开票,红冲之后这张发票的销项税额会直接抵减吗
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是一般纳税人
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
前任会计做的是借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:应交税费_应交增值税_进项税额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我做的是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费_未交增值税
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税(是针对这个回复有什么疑问吗)
是把你您发给我的都做上才对嘛
你好,是的,是这样的
老师应交税费_应交增值税(转出未交增值税)是在借方还是在贷方?没搞明白还是只是个摘要
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 应交税费_应交增值税(转出未交增值税),第一笔分录的贷方发生额,第二笔分录的借方发生额
好的!谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
第一笔分录贷方发生额就不用贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 直接:贷应交税费应交增值税转出未交增值税,不就行了吗?
你好,没有这样的处理费方式
那我填贷方应交税费应交增值税进项税额数字怎么填 贷方应交税费应交增值税转出未交增值税数字怎么填 借方:应交税费应交增值税销项税额9796
老师我超级困惑
你好,你单位的销项税额,进项税额分别是多少呢?
进项是4000元 销项是7000元
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 7000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 4000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000, 贷:应交税费—未交增值税 3000