你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额?

增值税月末结转分录怎么做
老师你好,请问一下,月末结转增值税,比如,销项2000,进项是3500,分录应该怎么做?
老师,你好。麻烦问一下月末增值税进账税额大于增值税销项税额,月末怎样做结转增值税的分录。
你好!老师月末结转增值税分录怎么做
老师,月末结转增值税的分录怎么做?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
是一般纳税人
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
前任会计做的是借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:应交税费_应交增值税_进项税额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我做的是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费_未交增值税
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税(是针对这个回复有什么疑问吗)
是把你您发给我的都做上才对嘛
你好,是的,是这样的
老师应交税费_应交增值税(转出未交增值税)是在借方还是在贷方?没搞明白还是只是个摘要
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 应交税费_应交增值税(转出未交增值税),第一笔分录的贷方发生额,第二笔分录的借方发生额
好的!谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
第一笔分录贷方发生额就不用贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 直接:贷应交税费应交增值税转出未交增值税,不就行了吗?
你好,没有这样的处理费方式
那我填贷方应交税费应交增值税进项税额数字怎么填 贷方应交税费应交增值税转出未交增值税数字怎么填 借方:应交税费应交增值税销项税额9796
老师我超级困惑
你好,你单位的销项税额,进项税额分别是多少呢?
进项是4000元 销项是7000元
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 7000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 4000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000, 贷:应交税费—未交增值税 3000