你好,是一般纳税人单位销项税额大于进项税额?

增值税月末结转分录怎么做
老师你好,请问一下,月末结转增值税,比如,销项2000,进项是3500,分录应该怎么做?
老师,你好。麻烦问一下月末增值税进账税额大于增值税销项税额,月末怎样做结转增值税的分录。
你好!老师月末结转增值税分录怎么做
老师,月末结转增值税的分录怎么做?
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
是一般纳税人
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
前任会计做的是借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:应交税费_应交增值税_进项税额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我做的是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费_未交增值税
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税(是针对这个回复有什么疑问吗)
是把你您发给我的都做上才对嘛
你好,是的,是这样的
老师应交税费_应交增值税(转出未交增值税)是在借方还是在贷方?没搞明白还是只是个摘要
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 应交税费_应交增值税(转出未交增值税),第一笔分录的贷方发生额,第二笔分录的借方发生额
好的!谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
第一笔分录贷方发生额就不用贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 直接:贷应交税费应交增值税转出未交增值税,不就行了吗?
你好,没有这样的处理费方式
那我填贷方应交税费应交增值税进项税额数字怎么填 贷方应交税费应交增值税转出未交增值税数字怎么填 借方:应交税费应交增值税销项税额9796
老师我超级困惑
你好,你单位的销项税额,进项税额分别是多少呢?
进项是4000元 销项是7000元
你好,销项税额大于进项税额,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 7000, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 4000, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000, 贷:应交税费—未交增值税 3000